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印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎

2025-09-10 22:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-10 22:31

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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快賬用戶2059 追問 2025-09-10 22:34

主要我新入的商貿(mào)公司,4月成立,第二季度有材料發(fā)票進來,但是沒有銷售,到7月才銷售,之前同事第二季度0申報,所以我想著第三季度有收入,進項抵扣,就按銷售和抵扣的進項來繳納印花稅,有問題嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-10 22:36

哦哦,1. 按勾選進項交印花稅有問題,不符合 印花稅法 規(guī)定; 2. 計稅依據(jù)是合同金額(采購/銷售合同),非進項/銷售金額; 3. 二季度有采購合同,即使無銷售也需申報印花稅,0申報錯誤; 4. 三季度按銷售合同金額交印花稅,已繳過的采購合同不用重復(fù)繳; 5. 不按合同交,可能面臨補稅、滯納金及稅務(wù)風(fēng)險。

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快賬用戶2059 追問 2025-09-10 22:38

那二季度0申報的要更正申報嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-10 22:39

?您好,如果二季度有材料采購合同,即使沒有銷售,也需要繳納印花稅,0申報是錯誤的,需要更正申報。如果沒有應(yīng)稅合同,二季度0申報則是正確的,無需更正。 根據(jù)印花稅相關(guān)規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi)書立、領(lǐng)受印花稅應(yīng)稅憑證的單位和個人,應(yīng)在合同簽訂時辦理印花稅申報。如果二季度有材料發(fā)票進來,說明可能存在采購合同,就產(chǎn)生了印花稅納稅義務(wù),應(yīng)按照合同金額申報繳納印花稅,這種情況下0申報不符合規(guī)定,需要通過電子稅務(wù)局的“申報更正”功能,先更正稅源信息,再進行申報更正。如果未及時更正,可能會面臨滯納金和罰款等風(fēng)險。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-10
你好,是這樣的,一般來說按照科目匯總表發(fā)生額計提印花稅的話比按合同計提的要多一點。保險起見,對于印花稅一般都是寧可多交也不少交的,因為稅額小,即使以后稅務(wù)部門查起來,也方便解釋,避免了滯納金的風(fēng)險。請對我的解答做出評價,謝謝
2022-05-07
你好,實務(wù)中工作這樣做是可以的,也有很多單位是這么做的。請對我的解答做出評價,謝謝
2021-01-24
您好同學(xué)。按購銷合同金額計稅。合同上簽訂的是什么就是什么。然后*0.7*0.0003
2021-07-02
您好,1需要填寫,沒勾選填零,2需要,零申報即可,3看發(fā)票內(nèi)容。是的,不退稅
2021-05-07
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