你好同學(xué)!暫估不需要處理,等發(fā)票來(lái)之后紅沖了就行。

暫估的成本跨年取得成本發(fā)票,當(dāng)時(shí)少暫估了,現(xiàn)在已經(jīng)賬務(wù)處理了,匯繳時(shí)還需要調(diào)表?
老師,21年我們賬上暫估200萬(wàn),有30萬(wàn)是沒(méi)有成本的,12年匯算也調(diào)增了,余下的170萬(wàn)成本票回來(lái)沖了暫估,那賬上還有30萬(wàn)的暫估要怎么調(diào)賬呢
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
公司去年房租約四十萬(wàn)沒(méi)有收到發(fā)票,暫估入的成本,現(xiàn)在做匯算清繳調(diào)增,賬務(wù)上暫估需要處理,沖回暫估嗎
老師 我賬務(wù)上有暫估的成本 因?yàn)闆](méi)有發(fā)票 做匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了 現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢
若8月開(kāi)票確認(rèn)收入,10月發(fā)生退貨,是沖減8月收入還是沖減10月收入
老師好!需要年度財(cái)務(wù)報(bào)告,我提供財(cái)務(wù)報(bào)表,是一樣的嗎?
2020年前虧損200萬(wàn),2021年-2025年9月盈利10萬(wàn),注銷時(shí),是不是不能彌補(bǔ)往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬(wàn)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是彌補(bǔ)往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?
老師好,建筑工程掛靠方開(kāi)回來(lái)的發(fā)票計(jì)入了工程施工,現(xiàn)在要查欠哪個(gè)公司多少錢(qián)該怎么查呢
租賃合同8月簽的,有兩期房租,一期印花稅已經(jīng)申報(bào)了,另一期馬上要付了,再申報(bào)印花稅,合同日期寫(xiě)今天可以嗎
老師,幼兒園的殘保金應(yīng)該怎樣申?工資額不管輸入多少都要交稅?
增值稅哪些專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎?
老師,我剛收到這樣一條信息。但是我2024年企業(yè)年報(bào)已經(jīng)報(bào)了的
上個(gè)月新增一個(gè)員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要填一個(gè)資產(chǎn)是否損失,這個(gè)怎么填


就是沒(méi)有發(fā)票回來(lái)
你們暫估是一個(gè)科目的嗎?納稅調(diào)整了可以轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用中
已經(jīng)暫估了成本,但是票不會(huì)回來(lái)
如果暫估不是單獨(dú)的科目,可以不用處理賬務(wù)了, 如果暫估的金額是單獨(dú)的科目,轉(zhuǎn)入成本中, 比如,購(gòu)入材料時(shí) 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在, 借:原材料 貸:原材料-暫估 這得看你當(dāng)時(shí)做賬時(shí)是怎么做的 如果購(gòu)入時(shí),你記 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 現(xiàn)在就不用管了 如果你當(dāng)時(shí)記賬是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 現(xiàn)在也不用管了,