員工的那個是可以進(jìn)入到福利費(fèi)的

老師,在外地發(fā)生的餐費(fèi),是宴請客戶的,這部分費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用二級科目業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi)?
老師好,請問出差期間領(lǐng)導(dǎo)請客戶吃飯的餐飲發(fā)票可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎?還是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
你好,想問下,老板報(bào)銷跟公司項(xiàng)目員工團(tuán)隊(duì)團(tuán)建聚餐、管理層團(tuán)建聚餐,這種一般是不是記入管理費(fèi)用-福利費(fèi)?另外,還有一些是招待餐費(fèi),他說是公司銷售洽談時接待招待時吃飯的,這種記入管理費(fèi)用-招待費(fèi)嗎?
老師好,請客戶吃飯的餐費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)好,謝謝。
餐費(fèi)這塊怎么區(qū)分,公司聚餐吃的也是一張餐費(fèi)發(fā)票,老板招待吃的也是一張發(fā)票,前者入職工福利費(fèi)后者入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
企業(yè)所得稅分專票普票有要求嗎?
個體戶能給自己開工資嗎
個體戶稅務(wù)核定的20萬,如果開票超過了20萬沒有超過30萬,需要去改核定的申報(bào)表不
老師,從一級市場取得土地,支付的土地出讓金,并收到財(cái)政票據(jù),在預(yù)交增值稅和申報(bào)增值稅的時候可以抵扣土地出讓金嗎?
個體戶沒有進(jìn)項(xiàng)出來,需要開項(xiàng)怎么辦?在免征范圍內(nèi)
個體戶的戶主要做信息采集報(bào)工資嗎
你好老師,我是個體工商戶,上個季度增值稅已經(jīng)根據(jù)抖音后臺的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),經(jīng)營所得稅也已經(jīng)申報(bào),稅務(wù)局打電話讓我交稅,我想年底看情況再補(bǔ)繳可以嗎?
中國農(nóng)業(yè)銀行金蓮道支行開戶單位A公司2×25年8月31日存款賬戶余額為80000元,2×25年6月21日至8月31日的累計(jì)積數(shù)為2866000元,本計(jì)息期內(nèi)活期存款年利率為0.36%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。2×25年9月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)8日,存入現(xiàn)金20000元。(2)12日,轉(zhuǎn)賬存入15000元。(3)15日,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金18000元。(4)17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。(5)19日,存入現(xiàn)金8000元。要求:(1)對(1)(3)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。(2)計(jì)算甲公司2025年第三季度的利息,并作利息入賬的會計(jì)分錄
老師您好!9月份注冊的個體,用之前名字變更的,當(dāng)時都變更好了,十月初報(bào)的三季度稅還是正確的,今天準(zhǔn)備開票發(fā)現(xiàn)名稱變之前的了,怎么處理?
老師,發(fā)放農(nóng)民工工資已申報(bào)個稅,申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時,季末從業(yè)人數(shù)包括農(nóng)民工人數(shù)嗎?


招待領(lǐng)導(dǎo)吃飯呢
招待領(lǐng)導(dǎo)的話是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
招待領(lǐng)導(dǎo)一個老師說不入業(yè)務(wù)招待呀,還能入什么?
招待客戶是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
自己工資領(lǐng)導(dǎo),福利費(fèi)
外部領(lǐng)導(dǎo)
外部的只能招待費(fèi),確定
好的老師
嗯嗯理解了就好的