你好,同學(xué) 因?yàn)?0是會(huì)計(jì)上的折舊費(fèi)用 40是允許稅前扣除的金額, 差額20不允許稅前扣除,所以納稅調(diào)增加回來(lái)的
注會(huì)稅法卷2-44老師,這道題,第9問,算出應(yīng)納稅所得額是1232.8,最后一問什么這樣算?看不懂我打問號(hào)地方,麻煩解釋下
老師這道題的應(yīng)交所得稅看不懂能給講講嗎
老師,這道題里面,應(yīng)交所得稅為什么是這樣計(jì)算的?200跟90這兩個(gè)數(shù)字不是2016年的嗎?為啥在計(jì)算2017年應(yīng)交所得稅的時(shí)候,要用上 ,沒看懂
老師,2019年產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異80,形成遞延所得稅負(fù)債80*25%=20,這是期末余額吧?期初余額150,遞延所得稅發(fā)生額不是20-150=-130,要轉(zhuǎn)回130嗎?答案沒轉(zhuǎn)回,我不明白了。老師給講講唄。
老師,我不太懂 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 可以講講這個(gè)是怎么算么?用來(lái)干什么的
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對(duì)方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說(shuō)在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬