你好,同學(xué) 不用調(diào)增的,在一般收入附表的營業(yè)外收入填寫即可的
老師,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,納稅調(diào)整項目明細(xì)表里的賬載金額跟稅收金額填寫一樣,就說明不需要調(diào)增調(diào)減是嗎?
老師,請問公司收到政府給的項目補(bǔ)貼,這個收入在匯算清繳的時候一般企業(yè)收入明細(xì)表中填報了,在專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填寫啊
老師請問一下,政府的扶持資金和增值稅的加計抵減金額,在匯算清繳的時候要調(diào)增嗎 就是在申報匯算清繳的時候的,填寫A105040這張表的時候,是不是只需要填寫第2列財政性資金這個地方
請問第三季度所得稅申報有填寫固定資產(chǎn)當(dāng)年一次性折舊表,那第四季度申報所得稅的時候,是不是要把一次性折舊的固定資產(chǎn)10-12月按月折舊的金額做納稅調(diào)增來申報呢?還是在2024年匯算清繳的時候再調(diào)增?
老師 請問23年企業(yè)所得稅匯算清繳有十幾塊的滯納金,在申報24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是不是要納稅調(diào)增這十幾塊滯納金?要納稅調(diào)增的話是填列在稅收滯納金那一欄是吧?
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費、保險費、車船稅等,這些費用,匯算清繳在期間費用明細(xì)表里,一般填寫哪個欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒有暫估 應(yīng)交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔(dān)的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問題,沒有期初數(shù)(而且可能有差異爭議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當(dāng)月所有發(fā)生的單據(jù)要準(zhǔn)確無誤,然后后面盤點,以實物“反推”,然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當(dāng)沒有數(shù)據(jù),從5月份開始,已工單方式一張張這樣核算出來成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨用表格登記4月份盤點的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫存周轉(zhuǎn)率,庫存是不能清0了是吧 5、以上內(nèi)容確定后,哪些是期初數(shù)為0的老師。請一一舉例說明一下
政府補(bǔ)助,在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進(jìn)行調(diào)減
董孝彬老師,您好!申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費用差異風(fēng)險2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報表利潤異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報表利潤差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報表利潤總額(企稅):-222382.62;利潤表利潤總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬,2萬,3萬.以下AB那種分錄便于對賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
那請問A105040專項用途財政性資金的這張表,比如是30萬,請問這個數(shù)據(jù)在這個表里面怎么填寫
這個附表不用填寫的,同學(xué)
我這邊顯示需要填寫的,風(fēng)險提示里面
我這邊顯示需要填寫的,風(fēng)險提示里面 不用的,點開一下就可以的,不用填寫,你們這個加計扣除不是專項資金的意思
有30萬是申請的政府補(bǔ)貼
這個也不用填寫專項資金的 專項資金一般是大型項目的補(bǔ)助
中小創(chuàng)的資金補(bǔ)助也是不算的是吧
中小創(chuàng)的資金補(bǔ)助也是不算的是吧 是的,不算的,老師現(xiàn)在公司也有
那這個兩筆金額在收入表中,是填寫在營業(yè)外收入的政府補(bǔ)助利得里面嗎
是填寫在營業(yè)外收入的政府補(bǔ)助利得里面 是的