借管理費用餐飲費 貸銀行存款
一個二月份的費用有發(fā)票,員工墊付的,但是沒有記入記賬憑證和報表里,現(xiàn)在4月份要怎么做分錄
4月份工資人事在制表的時候領(lǐng)導(dǎo)的工資要交403的稅,但是工資表里沒有體現(xiàn),5月份進行申報的時候繳了403的稅,請問4月份的賬務(wù)怎么做?5月份實際扣稅的時候又怎么做賬?
老師請問,我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對方開專票,我 4月沒開,5 月才開的票,那我 5 月的時候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
老師你好 問你個問題 我們公司4月份升級為一般納稅人 4月份有開一張進項票稅額5880.15 然后4月份沒有銷項 到六月份開了銷項出去稅額是2300.88 而且這張4月的進項票我在6月底做了抵扣 那我四月份的賬務(wù)是怎么處理呢 六月又是怎么處理呢
有一張4月的餐飲發(fā)票,還沒有在4月底給員工實際報銷,需要在4月份入賬嗎?怎么做分錄呢?5月份報銷后怎么做賬呢?
長投權(quán)益法下,投資后,我向聯(lián)營企業(yè)甲銷售一個成本100的存貨,賣價150,年底存貨還沒賣出去,甲凈利潤1050,為什么算投資收益時要1050-50=1000,這個的底層邏輯是什么呢,我實現(xiàn)了利潤50,甲賣沒賣出和我有什么關(guān)系呢,還是說法律上規(guī)定需要這么處理
請問,A公司付款一筆業(yè)務(wù)給甲公司,實際上這筆款是應(yīng)該要BCD這三句付款的,他們集中款統(tǒng)一給A公司付給甲公司,甲公司開票給A,A是不是要開票給這三家公司?
(五)企業(yè)根據(jù)科技型中小企業(yè)評價指標(biāo)進行綜合評價所得分值不低于60分,且科技人員指標(biāo)得分不得為0分。 老師好,我想問一下,如果今年申報科技型中小企業(yè),那么此第五項是需要2024年整年的數(shù)據(jù),還是2025年當(dāng)年的數(shù)據(jù)?
我公司租賃費100萬,租賃期是2024年10月至2025年10月,每個季度開25萬發(fā)票,但是房主最后季度發(fā)票不能開了,要等2026年1季度給我們開,可以嗎
24年的折舊未提,今年9?補提,借:以前年度損益,結(jié)轉(zhuǎn)到了,本年利潤_未分配利潤,所需調(diào)整財務(wù)報表年初數(shù)嗎?
老師你好,我昨天收到了兩張貿(mào)易公司2019年的紙質(zhì)發(fā)票,跟業(yè)務(wù)了解了一下,買的是一些額外小配件,不報關(guān)的,2019年的到現(xiàn)在才拿給我,這個賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?
老師,我們公司2023年有兩臺車,賣給別的公司了,當(dāng)時開了二手車銷售發(fā)票,但是銷售辦理人員沒有給我們我們財務(wù),在電子稅務(wù)局也沒有查到二手車發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)時未申報收入,現(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警,說我們沒有報車子的收入。我們可以補報在今年嗎
請問深圳新公司,小規(guī)模,現(xiàn)在第一次開發(fā)票需要先申請嗎?還是能直接開?
公允價值變動損益屬于當(dāng)期損益?
馬上考中級人特別的燥看不進去書怎么看,報了財管和經(jīng)濟法
4月怎么做呢,借其他應(yīng)付 貸管理費用 業(yè)務(wù)招待費?
費用是借方你怎在貸方呢
那應(yīng)該怎么做呢
借管理費用餐飲費 貸其他應(yīng)付款 支付給個人 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
另外,請問老師,我們一般納稅人公司作為乙方新簽了咨詢服務(wù)合同,甲方要求我們開增值稅普票過去,適用多少稅率呢?是6%的服務(wù)費 咨詢費普通發(fā)票嗎?還是有什么稅收優(yōu)惠政策呢?
我們一般納稅人公司作為乙方新簽了咨詢服務(wù)合同6%,這個沒優(yōu)惠
開的是普票,是不是可以走簡易征收 按3%呢?
你需要先去備案這個簡易計征
公司新成立,還沒有相關(guān)業(yè)務(wù)
那可以簡易計征,但是不可以再抵扣進項稅
備案了簡易征收以后,等于是所有的業(yè)務(wù)都按照簡易征收的規(guī)定去執(zhí)行嗎?還是說只有咨詢類之類的合同開票才適用簡易征收呢
一般都簡易計稅了,很少單個