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老師你好,我昨天收到了兩張貿(mào)易公司2019年的紙質(zhì)發(fā)票,跟業(yè)務(wù)了解了一下,買的是一些額外小配件,不報(bào)關(guān)的,2019年的到現(xiàn)在才拿給我,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?

2025-09-02 21:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-02 21:49

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-02 21:51

您好,這種2019年的發(fā)票現(xiàn)在才拿到的情況,首先得確認(rèn)這些小配件是不是2019年真的買了并且用掉了,如果是的話,賬務(wù)上要通過以前年度損益調(diào)整來處理,也就是借記以前年度損益調(diào)整,貸記應(yīng)付賬款,然后再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤里去;稅務(wù)方面,因?yàn)檫^了好幾年,很可能不能在稅前扣除了,建議你跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通確認(rèn)一下,同時(shí)要保留好所有能證明這筆業(yè)務(wù)真實(shí)性的材料,比如采購單、付款記錄、使用記錄等,這樣才能在萬一稅務(wù)檢查時(shí)有據(jù)可依

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快賬用戶2574 追問 2025-09-02 21:52

不能直接計(jì)入庫存商品或者銷售費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-02 21:54

?您好,不能直接計(jì)入庫存商品或者銷售費(fèi)用,因?yàn)檫@是2019年的業(yè)務(wù),如果直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用或庫存,會(huì)違反會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,導(dǎo)致當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表不真實(shí)反映經(jīng)營情況;正確的做法是通過以前年度損益調(diào)整科目處理,借記以前年度損益調(diào)整,貸記應(yīng)付賬款,然后將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤,這樣才能保證會(huì)計(jì)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-09-02
你好!按發(fā)票實(shí)際業(yè)務(wù)計(jì)入庫存商品等
2020-12-10
你好,同學(xué) 直接補(bǔ)做賬 借費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2024-06-05
你好,你這種情況還挺多的,你最好找一下原單位,讓他們找一下是不是沒給你郵寄過來,如果實(shí)在找不到的,你就復(fù)印,讓對方復(fù)印一份記賬聯(lián),然后給你蓋上發(fā)票章給你郵寄過來。
2022-02-15
你好,專票認(rèn)證了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,也就是紅重新做。 之前分錄是怎么做的?
2021-08-05
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