你好,可以不用調(diào)賬的
老師,我們公司2019年2月份買兩臺電腦一共是7000元,收到是普通發(fā)票,所以全額入的固定資產(chǎn),我們公司是小規(guī)模納稅人,2021年1月份稅務局告訴我們說這張發(fā)票是假發(fā)票,因為我們公司這兩年都是虧損狀態(tài),所以稅務局直接在2019年度的年報上調(diào)整了6796.12元,那現(xiàn)在我還要在調(diào)賬嗎?應該怎么調(diào)呢?
老師,我們公司被查出有2019年9月份有5張普通發(fā)票對方是虛開的,現(xiàn)在稅局要我們更改報表和企業(yè)所得稅,我這邊需要怎么操作啊,這幾張發(fā)票都是購買電腦的,9月份入了固定資產(chǎn),10月份開始計提了,然后當年12月份就計提折舊完了,之前是外賬公司做的
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯一筆業(yè)務,生產(chǎn)成本沒有進行所得稅納稅調(diào)整,請問在2022年現(xiàn)在調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整, 具體應該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務發(fā)票,所以得進行納稅調(diào)整,當事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整,不知道是調(diào)整報表賬務進行處理還是通過以前年度損益調(diào)整
我之前提的問題是:2019年12由一般納稅人改為小規(guī)模納稅人后收入發(fā)票里的增值稅沒有做賬務處理,直接全部計入主營業(yè)務收入了。7月份稅務局的報表調(diào)整過了,我要咨詢的是公司財務需要如何做賬務處理?你們給我回答的是上面我發(fā)給的賬務處理,但小規(guī)模納稅人又沒有以前年度損益調(diào)整科目。最后想問我到底應該如何做憑證調(diào)整?(三個老師有三個不同的回答)
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
這個成本一般選哪個合適
請問小微企業(yè)申報企業(yè)所得稅年度報表時,基本信息--主要股東及分紅情況那里,可以空著不填寫嗎?
暫估成本的問題:假如5月暫估15萬,借主營業(yè)務成本 貸應付帳款。但是這15萬可能6月開2萬發(fā)票,7月開5萬發(fā)票,8月開七萬發(fā)票。這種情況怎么辦呀,開兩萬就借應付賬款2萬 貸銀行存款,這樣每個月做一次嗎? 下個月估計還需要暫估15萬,那也是收到發(fā)票后沖預付賬款嗎老師,一只暫估成本,這會有風險嗎
鄒老師。 問一下,我們24年度利潤總額超300萬了,稅務要求我們?nèi)∠∥⑵髽I(yè),那如果今年取消小微了,如果公司過幾年縮小了,3個指標都沒有超出了,那還可以回復到小微企業(yè)嗎?
老師,A公司25 %的股東把自己的股份全部無償轉(zhuǎn)讓給B公司,已實繳25萬,余50萬認繳出資額未繳納,還在期限內(nèi),A公司由于虧損凈資產(chǎn)為負,這樣B公司要怎么做賬呢,謝謝
老師,鑒證咨詢服務*清單編制費,印花稅按哪個稅目交?
請問老師,工程款用房款抵的情況下,合同金額是300萬的,合同中房價可以做到300萬,但是實際情況,房子少賣了,就賣了280萬,那20萬怎么辦吶
老師 我們小規(guī)模 做機械設備 基本是2萬以內(nèi)的價格 很多客戶都不要發(fā)票 基本90%不要發(fā)票 我直接做無票收入可以嗎 有什么影響嗎
那賬上的金額和稅務系統(tǒng)上的金額就對不上了,
是的,這個不影響,因為是發(fā)票問題
那意思就是只要稅務局調(diào)整了,我們賬上就不用管了,等到盈利的時候就按稅務系統(tǒng)上計算出來的企業(yè)所得稅來交稅就行嗎
是的,你的理解是正確的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!方便請五星好評一下,謝謝!