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朗能公司為增值稅一般納稅人,適用稅率13%。19年11月初,未交增值稅30萬(wàn)元,11月購(gòu)進(jìn)材料一批,價(jià)款200萬(wàn)元,增值稅26萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票。11月銷貨一批,售價(jià)500萬(wàn)元,管理不善造成原材料毀損50萬(wàn)元,對(duì)外投資領(lǐng)用原材料60萬(wàn)元,公允價(jià)值100萬(wàn)元,11月交稅50萬(wàn)元,其中30萬(wàn)元交的是上月的稅金,用銀行存款結(jié)算。要求:①做出購(gòu)進(jìn)材料、銷售產(chǎn)品、原材料毀損、對(duì)外投資的會(huì)計(jì)分錄;②做出11月交稅的會(huì)計(jì)分錄;③計(jì)算19年11月應(yīng)交的增值稅和月末應(yīng)交未交增值稅或多交的增值稅并做出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。

2024-05-16 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-16 15:27

借:原材料200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)26 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-05-16 15:29

借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500/1.13=442.48 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷500-442.48=57.52

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齊紅老師 解答 2024-05-16 15:30

借:待處理財(cái)產(chǎn)損益56.5 貸:原材料50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出50*0.13=6.5 借:管理費(fèi)用56.5貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

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齊紅老師 解答 2024-05-16 15:32

借:長(zhǎng)期股權(quán)投資100*1.13 貸:其他業(yè)務(wù)收入100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷100*0.13=13 借:其他業(yè)務(wù)成本60 貸:原材料60

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齊紅老師 解答 2024-05-16 15:36

11月應(yīng)交:57.52+13+6.5-26=51.02,未交30+51.02-50=31.02 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷57.52+13=70.52 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)26 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅31.02

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齊紅老師 解答 2024-05-16 15:36

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶2702 追問(wèn) 2024-05-16 15:40

老師,第三問(wèn)具體些金額是多少呀

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齊紅老師 解答 2024-05-16 15:43

這個(gè)位置寫(xiě)了11月應(yīng)交:57.52+13+6.5-26=51.02,未交30+51.02-50=31.02

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借:原材料200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)26 貸:銀行存款
2024-05-16
借:原材料 200萬(wàn)元?? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 26萬(wàn)元?? ? ? 貸:銀行存款 226萬(wàn)元 借:銀行存款 565萬(wàn)元(假設(shè)售價(jià)500萬(wàn)元是含稅價(jià),則不含稅價(jià)為500/1.13=442.48萬(wàn)元,增值稅銷項(xiàng)稅額為442.48*0.13=57.52萬(wàn)元)?? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 442.48萬(wàn)元?? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 57.52萬(wàn)元 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 50萬(wàn)元?? ? ? 貸:原材料 44.25萬(wàn)元?? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出) 5.75萬(wàn)元?? ?? 假設(shè)經(jīng)審批,毀損原材料計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出:?? 借:營(yíng)業(yè)外支出 50萬(wàn)元?? ? ? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 50萬(wàn)元 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 113萬(wàn)元(假設(shè)領(lǐng)用原材料公允價(jià)值100萬(wàn)元,則增值稅銷項(xiàng)稅額為100*0.13=13萬(wàn)元) ? ? ?貸:原材料 60萬(wàn)元(假設(shè)領(lǐng)用原材料成本為60萬(wàn)元) ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 13萬(wàn)元 ? ? ? ? ?營(yíng)業(yè)外收入 40萬(wàn)元(公允價(jià)值與成本的差額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 30萬(wàn)元 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 20萬(wàn)元 ? ? ?貸:銀行存款 50萬(wàn)元
2024-05-16
您好,老師正在解答中
2022-01-10
同學(xué)你好 需要做分錄嗎
2022-11-14
你好,同學(xué)請(qǐng)稍后,老師正在作答
2022-11-14
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