借原材料應交稅費,應交增值稅,進項貸,銀行放款,這個原材料使用了沒有?
老師你好,請問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領用了,12月31號沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請問我應該怎么做賬務處理啊
你好,老師,我是建筑行業(yè)的,因為發(fā)票滯后,只能先暫估入庫,現(xiàn)在出現(xiàn)問題,我22年暫估了一筆材料,23年發(fā)票才到,但是發(fā)票開具內(nèi)容跟我暫估入庫的有出入,22年已經(jīng)關(guān)賬,我23年該怎么處理呢?
我剛接手的一家賬,老師這有一張發(fā)票是22年一月的,22年5月份這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是23年1月份才付款之前財務未做賬,現(xiàn)在應該怎么入賬
老師你好請問我接手的一個賬要調(diào)22年的發(fā)票已經(jīng)抵扣,但未入賬,,購了一些車間用的制造費用,,會計分錄怎么做,是直接借以前年度損益調(diào)整嗎
老師你好,請問我們小企業(yè)會計準則,22年的票損益類科目,車間來了一些面漆和底漆,之前會計未入賬,現(xiàn)在補入賬能不能直接入賬
房屋出租怎么怎么征收房產(chǎn)稅
之前企業(yè)是核定征收的,賬上利潤分配金額比較大,現(xiàn)在改為查賬征收,怎么辦?
制造業(yè),公司購買卷簾門用于倉庫計入什么科目?
老師好,申報科小的時候提示研發(fā)項目立項時沒有設置研發(fā)支出輔助賬是怎么回事呢
老師,A選項,印象中日在極少數(shù)情況大發(fā)表無法表示意見是恰當?shù)?/p>
老師,企業(yè)的水泥地面,折舊年限應該是20年么?
老師7月份個人所得稅法人還能按0申報嗎,因為公司今年一直沒有業(yè)務
7月份收到費用發(fā)票,但是費用歸屬于12月份,請問下這張發(fā)票的賬務處理怎么做
你好,老師,銀行手續(xù)費、銀行貸款,開具過來的專票,能抵扣嗎?
老師,我們廠買的模具,價值2000--10萬不等,這種我應該是怎么做賬呢
22年的早用了,我還是一樣做嗎
你好,再補上一個,借利潤分配,未分配利潤貸原材料。匯算清繳,納稅調(diào)減。
匯算清繳已經(jīng)申報過了
好,明年匯算清繳。在納稅調(diào)減。
匯算清繳要調(diào)整是不是財務報表申報也要調(diào)整啊,那么第一個借原材料的,怎么沖平
財務報表不需要調(diào)整的。
借利潤分配未分配利潤貸原材料,這個不是已經(jīng)平了嗎?第一個分錄在借方。 第二個分錄在貸方。
哦哦,這個要調(diào)匯算清繳嗎?調(diào)匯算清繳是不是就調(diào)原材料的數(shù)字啊
好,需要調(diào)整調(diào)整的原材料。
去年是虧損的也這樣做嗎?借利潤分配,未分配利潤貸原材料
是的,對的,也是這么做的。
老師這里的進項之前已經(jīng)抵扣了,這里怎么處理這個稅額
原材料就是發(fā)票上面的金額 第一個我給你做了加水分開,這個沒有看懂嗎?
老師這調(diào)整是調(diào)匯算清繳的哪張表里,我怎么沒找到原材料需要調(diào)整的表
105000納稅調(diào)整明細表這一個。
105000納稅調(diào)整明細表這一個,這里面沒看見原材料,老師這里的進項之前已經(jīng)抵扣了,之前銷項多了,實際不欠稅她做了借:銷項貸主營成本,現(xiàn)在這個稅怎么做,這個匯算表里也要調(diào)整吧
你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額,不用找原材料。哪里有原材料調(diào)整明細表里面根本就沒有原材料。
你做了主營業(yè)務成本不需要填寫匯算清繳呀。你直接已經(jīng)在當年增加了利潤,交了所得稅。
之前是應她沒有做賬,沒有進項,但是不欠稅,這樣銷售不就多了,所以做了銷項沖成本,現(xiàn)在做了進項,是不是就要把前面做的借銷項貸主營業(yè)務成本這個沖掉
那你別這么做。借應交稅費,應交增值稅進項貸利潤分配未分配利潤 做這個匯算清繳納稅,調(diào)增納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額一定要看好了,在哪一行,哪一列。