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老師你好請問我這邊之前的會計22年有兩張購原材料的專票22年已抵扣了,但是未入賬,現(xiàn)在我要補做,怎么入賬

2024-05-15 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-15 10:48

借原材料應交稅費,應交增值稅,進項貸,銀行放款,這個原材料使用了沒有?

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快賬用戶7229 追問 2024-05-15 10:55

22年的早用了,我還是一樣做嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-15 10:58

你好,再補上一個,借利潤分配,未分配利潤貸原材料。匯算清繳,納稅調(diào)減。

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快賬用戶7229 追問 2024-05-15 11:00

匯算清繳已經(jīng)申報過了

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:00

好,明年匯算清繳。在納稅調(diào)減。

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快賬用戶7229 追問 2024-05-15 11:01

匯算清繳要調(diào)整是不是財務報表申報也要調(diào)整啊,那么第一個借原材料的,怎么沖平

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:02

財務報表不需要調(diào)整的。

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:03

借利潤分配未分配利潤貸原材料,這個不是已經(jīng)平了嗎?第一個分錄在借方。 第二個分錄在貸方。

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快賬用戶7229 追問 2024-05-15 11:12

哦哦,這個要調(diào)匯算清繳嗎?調(diào)匯算清繳是不是就調(diào)原材料的數(shù)字啊

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:14

好,需要調(diào)整調(diào)整的原材料。

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快賬用戶7229 追問 2024-05-15 12:06

去年是虧損的也這樣做嗎?借利潤分配,未分配利潤貸原材料

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齊紅老師 解答 2024-05-15 12:12

是的,對的,也是這么做的。

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快賬用戶7229 追問 2024-05-15 12:20

老師這里的進項之前已經(jīng)抵扣了,這里怎么處理這個稅額

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齊紅老師 解答 2024-05-15 12:25

原材料就是發(fā)票上面的金額 第一個我給你做了加水分開,這個沒有看懂嗎?

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快賬用戶7229 追問 2024-05-15 12:38

老師這調(diào)整是調(diào)匯算清繳的哪張表里,我怎么沒找到原材料需要調(diào)整的表

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齊紅老師 解答 2024-05-15 12:40

105000納稅調(diào)整明細表這一個。

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快賬用戶7229 追問 2024-05-15 13:00

105000納稅調(diào)整明細表這一個,這里面沒看見原材料,老師這里的進項之前已經(jīng)抵扣了,之前銷項多了,實際不欠稅她做了借:銷項貸主營成本,現(xiàn)在這個稅怎么做,這個匯算表里也要調(diào)整吧

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齊紅老師 解答 2024-05-15 13:06

你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額,不用找原材料。哪里有原材料調(diào)整明細表里面根本就沒有原材料。

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齊紅老師 解答 2024-05-15 13:06

你做了主營業(yè)務成本不需要填寫匯算清繳呀。你直接已經(jīng)在當年增加了利潤,交了所得稅。

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快賬用戶7229 追問 2024-05-15 13:10

之前是應她沒有做賬,沒有進項,但是不欠稅,這樣銷售不就多了,所以做了銷項沖成本,現(xiàn)在做了進項,是不是就要把前面做的借銷項貸主營業(yè)務成本這個沖掉

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齊紅老師 解答 2024-05-15 13:11

那你別這么做。借應交稅費,應交增值稅進項貸利潤分配未分配利潤 做這個匯算清繳納稅,調(diào)增納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額一定要看好了,在哪一行,哪一列。

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借原材料應交稅費,應交增值稅,進項貸,銀行放款,這個原材料使用了沒有?
2024-05-15
是的,對的,是這么做的。
2024-05-15
學員朋友您好,可以補記,這張發(fā)票的內(nèi)容是什么
2023-11-27
您好,同學,你們執(zhí)行什么會計準則啊?
2023-12-11
對,可以通過一些聯(lián)動隨意調(diào)整來做賬
2023-12-11
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