對(duì),可以通過(guò)一些聯(lián)動(dòng)隨意調(diào)整來(lái)做賬

老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認(rèn)證的,這個(gè)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費(fèi)用要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費(fèi)用嗎?還是說(shuō)直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說(shuō)可以直接入在21年的費(fèi)用里?
老師,匯算清繳之前收到20年的物業(yè)費(fèi)和租賃費(fèi)的專用發(fā)票,抵扣是在4月份認(rèn)證的,這個(gè)分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整,這部分的費(fèi)用要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎?調(diào)增費(fèi)用嗎?還是說(shuō)直接在賬上記入:以前年度損益調(diào)整,可做可不做納稅調(diào)整?還是說(shuō)可以直接入在21年的費(fèi)用里?
老師,18年的房租一直掛著預(yù)付賬款的賬,發(fā)票是18年的,會(huì)計(jì)一直沒(méi)有把預(yù)付賬款房租給抵消掉,現(xiàn)在做了下邊的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 貸:預(yù)付賬款—房租 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 請(qǐng)問(wèn)這筆年度匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎
你好 老師 我現(xiàn)在在合并報(bào)表 但是有一個(gè)費(fèi)用涉及以前年度損益調(diào)整 我想問(wèn)一下 抵消分錄怎么做 關(guān)于以前年度損益 要調(diào)整的是年初的未分配利潤(rùn) 這一塊 我應(yīng)該怎么錄入抵消分錄 ?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們?nèi)ツ旮敦浛睿?dāng)時(shí)做賬做的預(yù)付賬款,對(duì)方去年就已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒(méi)入賬,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費(fèi)用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問(wèn)付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫(huà)紅線嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開(kāi)發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問(wèn)題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫(xiě)情況說(shuō)明,不知道怎么寫(xiě),
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn),應(yīng)該找誰(shuí)問(wèn)?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過(guò)了,老板一般都會(huì)問(wèn)些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


分錄應(yīng)怎么做,本來(lái)入賬應(yīng)是借:制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付 賬款 現(xiàn)在是不是直接借;以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款嗎?
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò),就是這么做的
借;以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款嗎?
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)的是這么做
老師要是去年采購(gòu)的原材料發(fā)票,之前會(huì)計(jì)也沒(méi)入賬,我是不是也是這樣做
原材料的話直接記錄到原材料就行
也是去年的發(fā)票耶,可以直接計(jì)原材料嗎
對(duì),因?yàn)檫@個(gè)原材料它不是損益類科目,所以可以直接入賬
哦、好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!