這個月原分錄紅沖就行
老師,你好,我上個月的會計分錄做錯了,怎么調(diào)整呢,上個月的會計分錄 借:管理費用500 貸:應付職工薪酬500 借:應付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應付款200 但是實際上銀行付了500 這個怎么調(diào)整呢,調(diào)整分錄怎么寫!
請問老師,上個月有一筆銀行手續(xù)費多扣的,這個月退回來了。上個月做分錄:借:財務費用 貸:銀行存款,這個月是不是要做,借:財務費用(負數(shù))借:銀行存款
上月會計將房租做成 借:管理費用 貸:銀行存款了 這個月我們收到代開專票了怎么做分錄了?
你好,我想問一下,我們付了公司付了A公司中介費,之后A公司給我們開了發(fā)票。我做分錄哪樣做好?第一個借:其他應付款——A,貸:銀行存款;借管理費用——中介費,貸:其他應付款——A。第二種:借管理費用——中介費,貸:銀行存款?哪樣做分錄比較正規(guī)?謝謝你了
老是,上個月做了一筆,借管理費用,貸銀行存款,這個月該筆費用的發(fā)票回來了,怎么入賬呢
報個稅提示‘上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元”這個怎么改
你好,公司貸款給法人怎么做賬,要算利息嗎
老師你好!以前我都拍了咱家的課了,中間因為有些事情,我沒學幾天,現(xiàn)在過期了,今天我又重新拍了課,然后進來是一臉的懵,我是0基礎,我不知道從哪下手學習,今年我42歲了,初中畢業(yè),現(xiàn)在我也想提升一下自己,就不知道我還能學會不?現(xiàn)在的困惑就是不知道從哪里下手,怎么去學?
我之前把超市的收入記到了一個卡上,后來發(fā)現(xiàn)記錯了怎么辦呀
通過應付職工薪酬核算的二級科目有哪些???是不是用到員工身上的,都可以走這個科目???
老師,餐飲業(yè)一般納稅人開給個人的發(fā)票也能抵扣進項稅嗎?交增值稅和別的企業(yè)一樣嗎?
六月除了報稅,還需要做什么
公司支付購買減速機600元計入制造費用什么科目呢
請教老師,填報匯繳表時,營業(yè)外支出需要調(diào)整么? (一個是交警大隊罰款沒有發(fā)票,一個是給對方全款開票了,但是有尾款不給我們錢了,進入了營業(yè)外支出)
老師好:咨詢下,會計差錯更正,一般處理如下? 會計差錯: 1、未來適用法:不重要差錯,費用當前負數(shù)沖減,小企業(yè)會計準則適用。不調(diào)整前期。 2、追溯調(diào)整法:前期已做賬,采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計準則適用。調(diào)整前期。 3、追溯重塑法:前期未做賬,采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會計準則適用。調(diào)整前期。
那我收到的款怎么做
借銀行存款,貸?
借:銀行存款 借:管理費用 負數(shù)
紅沖的摘要怎么寫
寫明你紅沖的理由就行
借:銀行存款 借:管理費用 負數(shù)
借貸不平衡
對的對的,我看錯了
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。