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老師你好:上個月中介費借管理費用39541.貸銀行存款,這個月款退回來了,會計分錄怎么做

2024-05-14 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-14 15:11

這個月原分錄紅沖就行

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快賬用戶5381 追問 2024-05-14 15:12

那我收到的款怎么做

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快賬用戶5381 追問 2024-05-14 15:13

借銀行存款,貸?

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:13

借:銀行存款 借:管理費用 負數(shù)

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快賬用戶5381 追問 2024-05-14 15:14

紅沖的摘要怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:17

寫明你紅沖的理由就行

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快賬用戶5381 追問 2024-05-14 15:19

借:銀行存款 借:管理費用 負數(shù)

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快賬用戶5381 追問 2024-05-14 15:19

借貸不平衡

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快賬用戶5381 追問 2024-05-14 15:20

對的對的,我看錯了

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齊紅老師 解答 2024-05-14 15:21

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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這個月原分錄紅沖就行
2024-05-14
發(fā)放福利,你中間要通過應付職工薪酬過渡一下然后回來發(fā)票把沒發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬就行了。
2023-12-29
你好,是的,是這樣處理的?
2021-01-06
把管理費用放到借方負數(shù)。
2022-06-15
你好 都是當月的嗎 是的話第二種就可以
2022-11-13
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