你好,企業(yè)所得稅沒有差額交稅一說,都是全額上報。

老師好,請問勞務派遣公司的增值稅申報是按差額為計稅依據(jù),那所得稅申報也是這樣嗎
老師,請問 我單位取得勞務派遣公司開的普通發(fā)票(是差額開票) 在申報企業(yè)所得稅的時候 我是按照票面價稅合計的金額入賬報稅 還是按照差額部分呢
老師,請問下我們混淆了勞務派遣和清包工業(yè)務的,一直開的派遣5%的差額票,那從勞務派遣中剔除來是按照3%-已繳納5%差額票計稅額,還是說直接按照5%全額計稅-已繳納差額呢?
小規(guī)模企業(yè)開具了勞務派遣發(fā)票百分之五,差額征稅。申報增值稅的時候是按照差額繳納增值稅還是按照扣除差額扣除之前的收入繳納,申報表如何申報
請問勞務派遣開差額發(fā)票,企業(yè)所得稅按全額申報,還是差額部分申報
老師你好,請問跨年的和當年的個稅申報錯誤,如何處理
購賣房屋付招標代理費35萬,如何記賬?
老師,稅務系統(tǒng)開票,導入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請了簡易計稅,可以開3點和13點,導入開票13點稅務系統(tǒng)可以通過,3點就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負數(shù),所得說收入為負數(shù)了,申報表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負數(shù)可以嗎?
老師好 我想問:銷售應稅消費品同時收取的包裝物租金是屬于價外費用,怎么理解這個是價外費用呀?這個不是其他業(yè)務收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應該不是價外費用,對嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎
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沒有開票,但銀行有流水 能零申報嗎
老師 國家電網(wǎng)開給我們的發(fā)票 我們可以開給其他供電公司嗎
老師,公司注冊資本,200 萬,沒實繳,減資有風險嗎
我開票1萬,扣除額9000。利潤1000,那是按多少金額申報工資
那是按多少金額申報企業(yè)所得稅收入
你好,這個扣除額9000都是工資的嗎?如果是的話,按照這個來。
對,都是工資。那是9000元申報個稅,1萬元申報企業(yè)所得稅收入?
你需要扣除增值稅的,1萬除以1.05,按照這個來
9523元申報企業(yè)所得稅收入?
是的,對的,是這么做的。然后你成本的時候填寫的是9000÷1.05。
扣除額為什么還要除以1.05
你好,因為都是按照不含稅的呀,你賬上不是這么做的嗎?你賬上借銀行放款1萬,貸主營業(yè)務收入1萬除以1.05, 應交稅費簡易計稅1萬/1.05×5%。 借主營業(yè)務成本以9000÷1.05, 應交稅費簡易計稅9÷1.05, 貸應付職工薪酬工資。然后你交增值稅是根據(jù)這個貸方減去借方之后的呀。
我是問怎么報稅
收入填寫的是10,000÷1.05成本填寫的是9000/1.05