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Q

請問勞務派遣開差額發(fā)票,企業(yè)所得稅按全額申報,還是差額部分申報

2024-05-14 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-14 13:39

你好,企業(yè)所得稅沒有差額交稅一說,都是全額上報。

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快賬用戶9362 追問 2024-05-14 13:40

我開票1萬,扣除額9000。利潤1000,那是按多少金額申報工資

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快賬用戶9362 追問 2024-05-14 13:41

那是按多少金額申報企業(yè)所得稅收入

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齊紅老師 解答 2024-05-14 13:41

你好,這個扣除額9000都是工資的嗎?如果是的話,按照這個來。

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快賬用戶9362 追問 2024-05-14 13:44

對,都是工資。那是9000元申報個稅,1萬元申報企業(yè)所得稅收入?

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齊紅老師 解答 2024-05-14 13:45

你需要扣除增值稅的,1萬除以1.05,按照這個來

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快賬用戶9362 追問 2024-05-14 13:48

9523元申報企業(yè)所得稅收入?

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齊紅老師 解答 2024-05-14 13:49

是的,對的,是這么做的。然后你成本的時候填寫的是9000÷1.05。

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快賬用戶9362 追問 2024-05-14 13:51

扣除額為什么還要除以1.05

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齊紅老師 解答 2024-05-14 13:53

你好,因為都是按照不含稅的呀,你賬上不是這么做的嗎?你賬上借銀行放款1萬,貸主營業(yè)務收入1萬除以1.05, 應交稅費簡易計稅1萬/1.05×5%。 借主營業(yè)務成本以9000÷1.05, 應交稅費簡易計稅9÷1.05, 貸應付職工薪酬工資。然后你交增值稅是根據(jù)這個貸方減去借方之后的呀。

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快賬用戶9362 追問 2024-05-14 13:57

我是問怎么報稅

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齊紅老師 解答 2024-05-14 14:15

收入填寫的是10,000÷1.05成本填寫的是9000/1.05

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相關問題討論
你好,企業(yè)所得稅沒有差額交稅一說,都是全額上報。
2024-05-14
你好;? 按照票面的金額來做賬的; 按照票面? ?
2022-08-31
所得稅里面的營業(yè)收入是全額
2025-10-22
你好,全額開票,全額申報繳納 差額開票才是差額申報
2025-02-25
?勞務派遣差額交稅必須差額開票?。根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于進一步明確全面推開營改增試點有關勞務派遣服務、收費公路通行費抵扣等政策的通知》(財稅〔2016〕47號)第一條規(guī)定,選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票?
2025-02-25
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