所得稅,這個是按差額之前的來。

這是一家小規(guī)模勞務派遣公司,開具了一張差額征收專票,問下這個申報增值稅時,以哪個金額為計稅依據繳稅,是按照2618.71-2493=125.71,還是直接按照2618.71
老師好,請問勞務派遣公司的增值稅申報是按差額為計稅依據,那所得稅申報也是這樣嗎
老師我單位是勞務派遣公司差額納稅,這張發(fā)票怎樣作帳,增值稅申報表怎么填寫
請問老師,公司為勞務派遣公司,一季度開票32萬多,差額征稅,請問申報時需要交增值稅嗎
老師,請問 我單位取得勞務派遣公司開的普通發(fā)票(是差額開票) 在申報企業(yè)所得稅的時候 我是按照票面價稅合計的金額入賬報稅 還是按照差額部分呢
公司被告了 然后有罰款 有發(fā)票給我嗎
還是之前未解決問題:原材料/周轉材料余額是負數,在余額表中體現(xiàn)為貸方余額 一個務實的校正分錄是:借:主營業(yè)務成本(直接用利潤分配-未分配利潤)6.4萬,貸:原材料6.4萬 這筆分錄,原材料不是還是在貸方余額嘛?是不是應該借:原材料6.4 貸利潤分配-未分配利潤6.4?
請問老師,單位慰問員工的直系親屬的支出2000元,放到福利費可以在稅前扣除么?需要合并申報個稅么?
請問老師,甲單位,慰問本單位的住院員工,支付的1000元現(xiàn)金,需要合并申報繳納個稅么?
請問老師,甲單位賬面福利費列支,慰問的是子公司(乙)的員工慰問品支出,5000元,可以在甲的企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除么?
老師這個月我辭職了,之前在上家公司社保一直交起但是9.10?是欠費,我這個月在另外一家公司交社保會影響我辦理不
河南電子稅務局是不是升級了?為什么月初點開在首頁代辦看不到未申報的提示?
請問:老板有好幾個公司民非企業(yè),有一個內賬公司不是民非企業(yè),內賬公司經常墊付民非企業(yè)公司費用。老板不讓掛往來賬,不想讓民非企業(yè)出現(xiàn)內賬公司名字,讓做比如xx公司費用,后期xx公司還款時,在沖xx費用。這樣做可以嗎
請問老師,單位在京東、淘寶等網上購物,購買的辦公用品,低值易耗品等,需要繳納印花稅么?同事說電子訂單也需要繳納印花稅,請問如果繳納,政策依據是什么?謝謝
老師,您好,咨詢全國景點門票代理業(yè)務成本票問題,對于部分沒有成本票,門票在消費者手里,怎么解決?
差額之前的?意思就是按全額咯
你好是的,按全額的。
代發(fā)的工資社保不是我們的所得為何也要交所得稅呢
你開了發(fā)票怎么不是你的收入 你發(fā)下去這個就是成本 可以抵扣