同學(xué)您好 您的做法完全正確
21年因?yàn)闊o(wú)發(fā)票,先預(yù)提了一筆費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的,但未沖未計(jì)入費(fèi)用,賬上只是借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 貸:銀行。這種情況我可以沖去年預(yù)提費(fèi)用嗎?做一筆,借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商。但發(fā)票是茶葉2萬(wàn)多,我們工作是做聲光工程的,可以算辦公費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師, 一般情況下, 我計(jì)提10萬(wàn)元,發(fā)票開回來(lái) 10萬(wàn)整的話,預(yù)提費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) 發(fā)票回來(lái)以后 先沖預(yù)提,借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 然后再做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬(wàn) 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時(shí) 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對(duì)嗎?
老師, 2023年12月份, 我預(yù)提運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,預(yù)提費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) ,現(xiàn)在發(fā)票開回來(lái)以后 5月份,我先沖去年12月份預(yù)提,借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 然后再做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬(wàn) 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時(shí) 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對(duì)嗎?
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)2.借:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過(guò)來(lái),先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時(shí)做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來(lái)了發(fā)票再做——2.借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 3.借:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——某公司
老師,我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬(wàn)的運(yùn)費(fèi),但當(dāng)時(shí)各種原因沒有計(jì)提這次費(fèi)用,現(xiàn)在8月我預(yù)提了這筆50萬(wàn)借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi),從9月是對(duì)方“個(gè)人”每月給我開9.9萬(wàn)發(fā)票,收到票時(shí)我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?可以借:其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)9.9萬(wàn)貸:銀行存款9.9萬(wàn),這么操作對(duì)嗎?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請(qǐng)問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表如何填寫?
老師 有個(gè)問題 預(yù)提是在去年12月份做的預(yù)提運(yùn)費(fèi),現(xiàn)在發(fā)票是在5月份開回來(lái)的,我在五月份直接先沖 預(yù)提運(yùn)費(fèi) 在正常入費(fèi)用,這樣可以?
可以的,一正一負(fù),不影響本期的
好的,謝謝,老師
?不客氣,希望可以幫助到您,希望可以好評(píng)哦