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老師?你好。公司22年、23年支付的勞務(wù)費(fèi),到現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票,是不是24年的匯算清繳就要調(diào)增?

2024-05-11 15:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-11 15:16

您好,是的,我們已經(jīng)入賬扣減了利潤(rùn),但匯繳前沒有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增的,以后取得發(fā)票再更正回來

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快賬用戶4451 追問 2024-05-11 16:20

老師?是在105000表里的(十七)其他把這支付了沒發(fā)票的勞務(wù)票填在賬載金額里就可以了?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:29

您好,是的,就是105000表里 30行(十七)

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您好,是的,我們已經(jīng)入賬扣減了利潤(rùn),但匯繳前沒有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增的,以后取得發(fā)票再更正回來
2024-05-11
是的哦,填寫賬載金額,稅收金額填0,納稅進(jìn)行調(diào)增
2024-05-21
同學(xué),你好 是的,需要調(diào)增
2024-05-28
你好,這個(gè)不需要調(diào)增的,確實(shí)是屬于22年23年度的費(fèi)用,只是現(xiàn)在沒付款而已,匯算清繳里的工資取的是”管理費(fèi)用-工資“等科目的數(shù)據(jù)的,不是應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù) 的
2024-05-13
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
2023-05-25
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