 
                            你好,這個不需要調(diào)增的,確實是屬于22年23年度的費用,只是現(xiàn)在沒付款而已,匯算清繳里的工資取的是”管理費用-工資“等科目的數(shù)據(jù)的,不是應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù) 的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    22年老板娘出去旅游用公司的錢,開了張咨詢費的發(fā)票,我覺得這個錢不能做費用扣除,所得稅匯算清繳調(diào)增了,那公司支出的這筆款還需要賬務(wù)調(diào)整嗎
老師,您好,去年我們開的勞務(wù)發(fā)票,在今年匯算清繳前對方?jīng)]付款,因為沒付款就沒付錢給工人導(dǎo)致沒有成本入賬,在匯算清繳時我們交了6千元的稅(由包工頭承擔(dān),但是我們公司墊付的),現(xiàn)在對方說未回款的部分不在支付,那我們這邊要把多開的發(fā)票紅沖,在這個月紅沖,那去年我們交的企業(yè)所得稅6千稅款包工頭說就不支付給我們,說退票紅沖了不產(chǎn)生稅額了,這樣合理嗎
老師,23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年支付的,因為當時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
老師,23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因為當時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
你好老師,我想問一下我上個月因為稅務(wù)稽查更正了22年的匯算清繳表,補繳了22年的企業(yè)所得稅,當時是調(diào)增了一下沒有票的費用,還有一些無法支付的應(yīng)付賬款。沒有修改我的22年的財務(wù)報表,現(xiàn)在想問一下我需要修改報表嗎
 
                老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負債的內(nèi)在價值等于賬面價值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會推送到稅務(wù)局嗎?
免費的財務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請教一下G&F和EXW出口報關(guān)單上有雜費或運費怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因為政治原因,無法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請問這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件,有什么注意事項么?
員工在個人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補救。查看了是多報了。沒產(chǎn)生個稅
請問一下公司原始憑證報銷單一定要拿給代記賬公司嗎?
老師,賬載金額64萬多,實際發(fā)了24萬多,還有39萬多沒支付,那怎么填?賬載、實際、稅收金額都填64萬嗎?
你好,賬載、實際、稅收都填64萬
老師,小規(guī)模納稅人,分公司,獨立核算盈虧,匯算清繳是選這幾個表嗎?
你好,匯算清繳是填這幾張表的
老師,這是監(jiān)理公司來的,匯算清繳的收入是這樣填嗎?還是填到8行次其他?