你好,不需要,從預(yù)計(jì)不能滿足預(yù)定條件開(kāi)始轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后處置

老師好,我是地產(chǎn)中介公司,平時(shí)業(yè)務(wù)是代理開(kāi)發(fā)商銷(xiāo)售房子給下面的分銷(xiāo)商,開(kāi)發(fā)商給我們結(jié)傭金,我們?cè)俳o分銷(xiāo)結(jié)傭金,流程是:分銷(xiāo)開(kāi)發(fā)票給我們,我們?cè)匍_(kāi)發(fā)票給開(kāi)發(fā)商。現(xiàn)在開(kāi)發(fā)商改變方法,讓我們直接收取業(yè)主的裝修費(fèi),開(kāi)裝修費(fèi)發(fā)票給業(yè)主,這樣怎么核算好呢?是否有風(fēng)險(xiǎn),需要注意些什么?因?yàn)閯偨邮诌@個(gè)行業(yè),很多都不懂,請(qǐng)老師幫忙解答,謝謝
老師,我們公司是生產(chǎn)儲(chǔ)能設(shè)備的企業(yè),我們會(huì)購(gòu)買(mǎi)一些材料如電芯,集成電路,鋼網(wǎng),微電子,電子元件,溫控器等各種物料,還會(huì)買(mǎi)集裝箱用于組裝,也就是這些物料都會(huì)放在集裝箱里最后變成一個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)品,可以用來(lái)能量?jī)?chǔ)存,會(huì)賣(mài)給一些有需要儲(chǔ)能產(chǎn)品的企業(yè)。像這種業(yè)務(wù),我們?cè)趺催M(jìn)行成本核算?是在生產(chǎn)成本里面核算嗎?然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,賣(mài)出去之后就結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?因?yàn)閮r(jià)值比較大,金額兩百多萬(wàn),這種可以放在生產(chǎn)成本里嗎?目前我們就這一種產(chǎn)品,后續(xù)有可能也是類(lèi)似的產(chǎn)品,但是規(guī)格型號(hào)或者性能不一樣。所以我想確認(rèn)一下成本核算方式。還是作為在建工程核算?結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后賣(mài)出?謝謝老師
老師你好,我是做成本會(huì)計(jì)的,最近入職一家公司,這家公司剛成立不久(大概一年時(shí)間),是工業(yè)企業(yè),目前這家公司的賬目比較亂,之前沒(méi)有成本會(huì)計(jì),之前成本核算非常簡(jiǎn)單,現(xiàn)在老板招我進(jìn)來(lái),想做精準(zhǔn)成本核算,但我發(fā)現(xiàn),這家公司想做精準(zhǔn)成本核算比較困難,原因有以下幾點(diǎn):1、公司的生產(chǎn)操作系統(tǒng)不完善,沒(méi)有生產(chǎn)模塊,很多關(guān)于生產(chǎn)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。生產(chǎn)又沒(méi)有做準(zhǔn)確的生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄。2、目前公司沒(méi)有成熟的成本核算方法,目前都是我和全盤(pán)會(huì)計(jì)在摸著石頭過(guò)河,商量怎么做成本,因?yàn)槲疫M(jìn)入公司不久,很多都聽(tīng)全盤(pán)會(huì)計(jì)的建議。沒(méi)有一套成熟的成本核算流程。 3、內(nèi)部管理不規(guī)范。 這樣的公司還有必要繼續(xù)呆下去嗎?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說(shuō)下情況 2022年 公司成立的 3季度的時(shí)候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬(wàn),4季度虧損,然后2022年度利潤(rùn)表出來(lái)的是去年虧損22萬(wàn),現(xiàn)在匯算的時(shí)候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個(gè)稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因?yàn)槿ツ昴甑鬃龅囊恍┏杀臼侨斯すべY 里面有些水分 當(dāng)時(shí)就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會(huì)被稽查 所以請(qǐng)教老師 應(yīng)該怎么做?
老師你好,我公司原修建產(chǎn)業(yè)園,部分用于公司員工,一部分公寓可以出售,都作為在建工程核算的,現(xiàn)因資金原因,產(chǎn)業(yè)園被賣(mài)掉了,股權(quán)出讓?zhuān)乾F(xiàn)在是不是要作為房開(kāi)企業(yè)核算呢?這個(gè)會(huì)計(jì)核算轉(zhuǎn)換的時(shí)間應(yīng)該是從什么時(shí)候開(kāi)始呢?原作為在建工程核算的要怎么處理呢?謝謝
買(mǎi)酒給客戶 開(kāi)專(zhuān)票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬(wàn) 但是分包方開(kāi)了300萬(wàn)發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬(wàn)我們做工資嗎
老師,我只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒(méi)開(kāi)了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我們買(mǎi)的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒(méi)有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開(kāi)給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開(kāi)專(zhuān)票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬(wàn)走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開(kāi)發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求

