你好,面對這種情況,你公司可以考慮以下方法來處理工會經(jīng)費繳納總額存在的差額: 核實數(shù)據(jù):首先,確保你公司自行承擔的工會經(jīng)費總額與派遣員工實際工資總額的數(shù)據(jù)準確無誤。這涉及到與派遣公司的緊密溝通,確保雙方的數(shù)據(jù)一致。 溝通協(xié)商:與派遣公司進行溝通,說明由于派遣員工工資由派遣公司申報,導(dǎo)致你公司繳納的工會經(jīng)費總額存在差額。可以嘗試協(xié)商一種雙方都能接受的解決方案,比如按照派遣員工的實際工資比例來分攤工會經(jīng)費。 調(diào)整計算方法:如果你公司與派遣公司之間的協(xié)議允許,可以考慮調(diào)整工會經(jīng)費的計算方法。例如,可以根據(jù)派遣員工的實際工作時間或者工作成果來分攤工會經(jīng)費,而不是僅僅依據(jù)工資總額。 咨詢專業(yè)機構(gòu):如果雙方無法達成一致,或者對稅務(wù)和勞動法規(guī)定不太了解,可以考慮咨詢專業(yè)的稅務(wù)師或者律師。他們可以根據(jù)具體情況給出專業(yè)的建議和解決方案。 遵循法規(guī):在解決這個問題的過程中,務(wù)必確保遵循相關(guān)的稅務(wù)和勞動法規(guī)定。不要試圖通過違法手段來規(guī)避稅收或者降低工會經(jīng)費的繳納額度。 總之,面對這種情況,最好的解決方案是通過與派遣公司的溝通和協(xié)商來達成一致,確保工會經(jīng)費的繳納符合相關(guān)法規(guī)并且公平合理。

我公司與派遣公司合作,派遣公司承擔部分員工代發(fā)工資及申報個稅義務(wù),現(xiàn)在因為工會經(jīng)費是由我公司自行承擔繳納,請問因為派遣員工工資由派遣公司申報,所以導(dǎo)致我公司繳納工會經(jīng)費總額存在差額,怎么處理?
我公司與派遣公司合作,派遣公司承擔部分員工代發(fā)工資及申報個稅義務(wù),現(xiàn)在因為工會經(jīng)費是由我公司自行承擔繳納,請問因為派遣員工工資由派遣公司申報,所以導(dǎo)致我公司繳納工會經(jīng)費總額存在差額,怎么處理?
我公司與派遣公司合作,派遣公司承擔部分員工代發(fā)工資及申報個稅義務(wù),現(xiàn)在因為工會經(jīng)費是由我公司自行承擔繳納,請問因為派遣員工工資由派遣公司申報,所以導(dǎo)致我公司繳納工會經(jīng)費總額存在差額,怎么處理?
我公司與派遣公司合作,合同約定工會經(jīng)費由我公司承擔派遣員工,派遣公司只負責代發(fā)工資及申報個稅,現(xiàn)在申報工會經(jīng)費的工資總額與自身申報工資總額存在差異,這樣是否可以申報?
老師好 我們是商貿(mào)公司 今年要跟勞務(wù)派遣公司合作 由勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資 有幾個問題咨詢下 1.收到他們開具的專用發(fā)票我們可以進行增值稅抵扣嗎? 2.派遣人員的工資由派遣公司發(fā)放 工會經(jīng)費是哪方申報繳納? 3.個人所得稅由哪方申報? 4.我們是商貿(mào)公司收到發(fā)票后分錄怎么寫?發(fā)票金額包含工資社保和服務(wù)費
多欄式明細賬是從第一頁的背面開始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學習系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程
老師,電商的贈品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數(shù)量怎么核對?賬是怎么做的?
老師請問一下建筑公司2010年買的車,當時是營業(yè)稅,現(xiàn)在賣車我們需要開票,是開9的發(fā)票還是13的發(fā)票呢?
老師,刷單的一般運營是怎么搞的?我們用聚水潭的系統(tǒng),是有標記刷單的嗎
老師 收到物業(yè)開據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔相應(yīng)的風險。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔比如一半(1萬元),財務(wù)上是如何處理?這筆支出,工廠需要給我們開發(fā)票嗎?開的什么類型發(fā)票?
老師你好,怎么讓公司給我的這個500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
老師,我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來的,菌類普票按免稅開,專票按9個點開的,現(xiàn)在稅務(wù)說我們的稅率來錯了,要查去年和今年的,我們應(yīng)該怎么辦呢?這種情況稅務(wù)會怎樣處理呢?
老師,計提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?
如果將員工工資分開發(fā)放,我公司申報個稅,派遣公司零申報是否可以?
?該怎么辦?
派遣公司不申報的話,協(xié)議約定就可以的呢