您好, 固定資產(chǎn)還在使用的話 就不用處理
老師,固定資產(chǎn)購入 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 折舊:借:管理費(fèi)用(折舊) 貸:累計(jì)折舊 年終需不需要結(jié)轉(zhuǎn),折舊完了要怎么處理呢
老師好,固定資產(chǎn)提前轉(zhuǎn)費(fèi)用了,折舊怎么結(jié)束呢?
固定資產(chǎn)折舊結(jié)束會(huì)有余額嗎?有余額怎么處理
固定資產(chǎn)折舊結(jié)束了以后怎么處理
固定資產(chǎn)折舊折結(jié)束了怎么處理?
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
我折舊都折多了好幾萬,今天才發(fā)現(xiàn)怎么辦
按照您多折舊的部分沖銷就成
分錄怎么寫
附件資產(chǎn)負(fù)載表的折舊表怎么更正?從前幾個(gè)月開始更正?
您是本年度多計(jì)提折舊了嗎
這個(gè)資產(chǎn)折舊表怎么更正?前面幾個(gè)月都是錯(cuò)的
比如說多折舊了,借管理費(fèi)用折舊負(fù)數(shù) 貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)
這個(gè)資產(chǎn)折舊表怎么更正?前面幾個(gè)月都是錯(cuò)的
就是按照我說的這么做,然后生成財(cái)務(wù)報(bào)表就行了
附件折舊表不管它
對(duì),那不用管,把多計(jì)提的折舊沖銷就成