同學(xué),你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
你好,老師,計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),怎么做分錄,后續(xù)還需做什么?
你好 老師 我2022年第四季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了 現(xiàn)在一月份跨年了 如果我現(xiàn)在調(diào)整分錄應(yīng)該怎么填
你好 請(qǐng)問 22年第四季度的所得稅沒計(jì)提 1季度我補(bǔ)提企業(yè)所得稅 并繳納 該怎么做分錄
老師,你好,請(qǐng)問我去年扣第3季報(bào)所得稅,今年才補(bǔ)計(jì)提,請(qǐng)問分錄怎么做,謝謝,跨年了,
老師,你好請(qǐng)問2023年第四季度忘計(jì)提所得稅,今年補(bǔ)計(jì)提,分錄怎么做?謝謝
建廠初購(gòu)置的臨時(shí)板房,支付的臨電臨水線覽等計(jì)入什么科目。
攤銷防空地下室易地建設(shè)費(fèi)怎么做分錄
老師,出口貨物報(bào)關(guān)單的出口日期和出口退稅聯(lián)的出口日期不一致,按哪個(gè)?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒有問題?還是不要記賬?讓對(duì)方紅沖?顯示已經(jīng)紅沖的,我司未記賬,但是有風(fēng)險(xiǎn)提示,圖3我要怎么選?
老師,您好,公司是一般納稅人,請(qǐng)問23年稅務(wù)需要開數(shù)電票,開了10塊,忘記做收入,那我這邊可以把這個(gè)收入補(bǔ)到今年嗎?
老師像那種零售行業(yè)無(wú)票收入做開發(fā)票收入多少占比要適合?
老師物業(yè)管理公司出租電梯廣告位置這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面有范圍嗎?有是開2圖這個(gè)嗎?
公司承擔(dān)個(gè)人部分社保,那匯算清繳,個(gè)人部分能稅前扣除嗎
老師,你好,24年工商年報(bào)申報(bào)的,利潤(rùn)總額,是稅務(wù)系統(tǒng)上調(diào)增減后的利潤(rùn)嗎
老師好,我單位是一般納稅人,銷售玉石需要繳納13%的增值稅,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)決定成立一個(gè)子公司,是繳納1%的增值稅嗎?是按銷售額繳納嗎?
軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的是否也要做未分配利潤(rùn)那一步分錄
要做的,軟件不一定會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配
好的,年度所得稅有發(fā)生退款是怎么做分錄老師
是當(dāng)年的所得稅退款? 是什么原因造成的退款?
多預(yù)繳企業(yè)所得稅的退款,不是當(dāng)年的是23年的
借銀行存款 正數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 負(fù)數(shù)
不用做其他的分錄是嗎
如果你在繳納的時(shí)候計(jì)提過所得稅費(fèi)用,那就需要做跨年調(diào)整啊,就是第一個(gè)問題沖紅處理。
之前做那個(gè)年度計(jì)提是23年第四季度的,現(xiàn)在退款的就是年度借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù),然后所得稅余額在貸方
那我是不是要沖紅一下之前季度所得稅的分錄借所得稅負(fù)數(shù)貸應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)
對(duì)啊,我說(shuō)的沖紅就是這個(gè)意思啊。因?yàn)槟阒岸嘤?jì)提了,所以要沖紅。 你現(xiàn)在是跨年沖紅,所以要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
那還要做一筆未分配利潤(rùn)?
是的,過渡了以前年度損益調(diào)整,最后要轉(zhuǎn)到未分配