借以前年做損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度隨意調(diào)整。

請(qǐng)問(wèn)第3季度要交300元企業(yè)所得稅 ,但沒(méi)有交是因?yàn)橐咔闀壕徖U納,并3季度計(jì)提了所得稅分錄。但是現(xiàn)在第4季度要交800多所得稅,那我第四季度要計(jì)提所得稅分錄嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,1月份繳納了2021.第四季度的企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎樣做分錄?12月沒(méi)有計(jì)提
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅啊? 第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來(lái)是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
老師,你好,22年第四季度企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了,23年1月怎么做賬
你好 請(qǐng)問(wèn) 22年12月份作賬沒(méi)有把第四季度企業(yè)所得稅計(jì)提進(jìn)去 我現(xiàn)在23年一季度做賬時(shí)是直接補(bǔ)提企業(yè)所得稅嗎?還是減少未分配利潤(rùn)?
老師,超市進(jìn)貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進(jìn)什么開(kāi)什么是嗎?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)的實(shí)收資本填認(rèn)繳還是實(shí)繳
老師:工廠開(kāi)了8年,現(xiàn)在有一個(gè)股東要退股那么按什么給他計(jì)算退股應(yīng)分的股金?另外新人入股又該怎么計(jì)算他入股多少錢?
車輛是公司的,現(xiàn)在車輛用于其他公司,過(guò)路費(fèi)開(kāi)其他公司抬頭,這個(gè)能正常報(bào)銷吧?
你好,老師,我們公司在速賣通出口平臺(tái)銷售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來(lái)成本票,能收匯,申報(bào)增值稅是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷啊
老師,請(qǐng)問(wèn)帶貨達(dá)人可以個(gè)人開(kāi)票,然后是商家按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
外貿(mào)公司應(yīng)收款6萬(wàn),報(bào)關(guān)金額也是6萬(wàn),實(shí)際收款3萬(wàn),客戶有3萬(wàn)是以前年度的返利,這個(gè)賬改怎么做?要準(zhǔn)備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來(lái)了11894元,多出來(lái)的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉(zhuǎn)賬依據(jù)嗎?對(duì)方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬我們是按照月份報(bào)的收入,但是我下個(gè)月還會(huì)報(bào)。比如我這個(gè)月報(bào)3萬(wàn)。下月報(bào)3萬(wàn)。那我們交稅的話,是按照累計(jì)嗎?按年累計(jì)交嗎?因?yàn)樗凑赵吕塾?jì)是不超過(guò)5萬(wàn),那按照年就超過(guò)了,稅就不一樣了


哦 不需要做一個(gè)所得稅費(fèi)用進(jìn)去嗎
你好,跨年了,不要做所得稅費(fèi)用。
如果是當(dāng)年的你可以做所得稅費(fèi)用。
哦 好的謝謝 我直接是 借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款 沒(méi)有那個(gè)以前年度損益調(diào)整 這有影響不
可以的,沒(méi)有影響的。