借以前年做損益調整, 貸應交稅費、企業(yè)所得稅, 借應交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度隨意調整。

請問第3季度要交300元企業(yè)所得稅 ,但沒有交是因為疫情暫緩繳納,并3季度計提了所得稅分錄。但是現(xiàn)在第4季度要交800多所得稅,那我第四季度要計提所得稅分錄嗎
請問老師,1月份繳納了2021.第四季度的企業(yè)所得稅,應該怎樣做分錄?12月沒有計提
第果申報第四季度企業(yè)所得稅時,應交所得稅全年共計1000元,但是3月已計提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時怎么計提企業(yè)所得稅?計提多少元所得稅?。?第四季度計算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補繳200,那么年末怎么計提企業(yè)所得稅
老師,你好,22年第四季度企業(yè)所得稅忘記計提了,23年1月怎么做賬
你好 請問 22年12月份作賬沒有把第四季度企業(yè)所得稅計提進去 我現(xiàn)在23年一季度做賬時是直接補提企業(yè)所得稅嗎?還是減少未分配利潤?
老師,超市進貨商品特別雜的話,要發(fā)票也是進什么開什么是嗎?
轉讓股權的實收資本填認繳還是實繳
老師:工廠開了8年,現(xiàn)在有一個股東要退股那么按什么給他計算退股應分的股金?另外新人入股又該怎么計算他入股多少錢?
車輛是公司的,現(xiàn)在車輛用于其他公司,過路費開其他公司抬頭,這個能正常報銷吧?
你好,老師,我們公司在速賣通出口平臺銷售商品,我司是小規(guī)模納稅人,但是現(xiàn)在取不回來成本票,能收匯,申報增值稅是免稅還是轉內銷啊
老師,請問帶貨達人可以個人開票,然后是商家按勞務報酬申報個稅嗎?
外貿公司應收款6萬,報關金額也是6萬,實際收款3萬,客戶有3萬是以前年度的返利,這個賬改怎么做?要準備什么材料
老師給供貨商打款多打了11893.82元,然后供貨商把款退回來了11894元,多出來的0.18元怎么做賬
老師,收據(jù)可以作為轉賬依據(jù)嗎?對方的收入我需要代扣代繳所得稅嗎?
您好,請問勞務報酬我們是按照月份報的收入,但是我下個月還會報。比如我這個月報3萬。下月報3萬。那我們交稅的話,是按照累計嗎?按年累計交嗎?因為他按照月累計是不超過5萬,那按照年就超過了,稅就不一樣了
哦 不需要做一個所得稅費用進去嗎
你好,跨年了,不要做所得稅費用。
如果是當年的你可以做所得稅費用。
哦 好的謝謝 我直接是 借未分配利潤 貸應交稅費-企業(yè)所得 借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款 沒有那個以前年度損益調整 這有影響不
可以的,沒有影響的。