同學(xué),你好 就是讓你核實一下金額,你是不是填寫正確
老師 這個怎么處理 1.您單位申報的A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》第45行“允許扣除的研發(fā)費用合計”金額為:【298775.76】元; 2.您單位申報的A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第15行“七、歸集的高新研發(fā)費用金額(16+25)”第1列“本年度”金額為:【】元。 3.您單位申報享受研發(fā)加計扣除政策的研發(fā)費用大于高新技術(shù)企業(yè)口徑下歸集的研發(fā)費用,存在超額享受研發(fā)費用加計扣除政策風(fēng)險,請核實。
老師好 研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表的第一行(本年可享受研發(fā)費用加計扣除項目數(shù)量)怎么填呢
老師 請問研發(fā)費用(費用化)如果享受加計扣除 比如金額100萬 這個金額先合并在管理費用 填寫期間明細表 再填寫加計扣除優(yōu)惠明細表嗎?
研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》第51行的金額是1000的整數(shù)倍,可能存在享受研發(fā)費用加計扣除政策金額錯誤,請核實
a107012 研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表,L1.1和1.2是第四季度允許加計扣除的研發(fā)費用金額和前三季度允許加計扣除的研發(fā)費用金額。這兩個可以不填嗎,只把數(shù)額填到l1行次本年允許加計扣除的研發(fā)費用總額行次
老師,一個供應(yīng)商,說它是內(nèi)銷企業(yè),不能開普通發(fā)票,非要給我開專用發(fā)票,我又抵扣不了。為啥內(nèi)銷企業(yè)只開專票呢
老師企業(yè)分公司只交工資之類的,總公司做業(yè)務(wù)賬可以一起記到總公司的賬里嗎
重新估計履約進度,為什么要×10%?
電子稅務(wù)局怎么變更報稅人員
老師,我們買了臺貨車,是要繳車輛購置稅嗎,直接在電子稅務(wù)局里繳嗎
老師,我是自己經(jīng)營一家店鋪,現(xiàn)在外賬說我我也些票收了錢但沒開票出去!我也不記得了,客戶也沒找我!我們這個賬要怎么去做呢?需要及時回復(fù),謝謝!
一般納稅人的專票和普票的銷項可以合計在一起,進項的專票可以抵扣,進項普票那部分怎么做賬務(wù)處理
老師,電子稅務(wù)局怎么變更財務(wù)負責(zé)人
老師好,如果公司一年主營業(yè)務(wù)收入是20萬,那么它的廣告費稅前可扣除的是不是20萬X15%=3萬
老板在自己另一家公司零申報不發(fā)工資,可以報銷差旅費發(fā)票嗎
金額沒問題呀,就是個整數(shù)
怎么還不能是整數(shù)嗎
同學(xué),你好 那就沒有問題,這個只是提示
那不處理沒有風(fēng)險嗎?
同學(xué),你好 沒有風(fēng)險