可以的,可以這么做的。
老師 這個(gè)怎么處理 1.您單位申報(bào)的A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第45行“允許扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)”金額為:【298775.76】元; 2.您單位申報(bào)的A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》第15行“七、歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額(16+25)”第1列“本年度”金額為:【】元。 3.您單位申報(bào)享受研發(fā)加計(jì)扣除政策的研發(fā)費(fèi)用大于高新技術(shù)企業(yè)口徑下歸集的研發(fā)費(fèi)用,存在超額享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)核實(shí)。
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額在哪里看?
企業(yè)所得稅申報(bào),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表L1.1行第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額數(shù)據(jù)出不來(lái)是怎么回事?
a107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,L1.1和1.2是第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額和前三季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額。這兩個(gè)可以不填嗎,只把數(shù)額填到l1行次本年允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用總額行次
上一年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在年報(bào)的A107012表中的本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除扣除總額是586796.44元,其中上一年10月提前享受前三季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額是594090.31元這樣合理嗎
住建局用專項(xiàng)資金采購(gòu)了一批液化石油氣瓶減壓閥、報(bào)警器等配件免費(fèi)給客戶安裝后,又要求被監(jiān)管企業(yè)液化石油氣充裝公司上門收取所安裝配件的押金,等用戶不用退還配件時(shí)在由液化石油氣充裝公司負(fù)責(zé)退押金,請(qǐng)問(wèn)做為液化石油氣充裝公司能不能收取押金?合規(guī)嗎?
折舊,取得的專票,是按價(jià)稅合計(jì)的金額提折舊?還是按不含稅提折舊
一般納稅人公司車輛開(kāi)二手車也是免稅的嗎?
兩帳合一,應(yīng)收應(yīng)付有差異,需要調(diào)整,是直接在期初做對(duì)的,還是先導(dǎo)入外賬數(shù)據(jù),然后再做調(diào)整分錄?
三十三期學(xué)員 3月12號(hào)憑證為啥不用累計(jì)攤銷 袋方用預(yù)付賬款?老師
公司出售固定資產(chǎn)含稅價(jià)是92萬(wàn),我這個(gè)分錄該怎么做老師,銷項(xiàng)稅額要化成不含稅收入嗎,請(qǐng)老師具體寫下,原值1078875.22,累計(jì)折舊23488.13,凈值790051.33,當(dāng)時(shí)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額
我們公司在京東平臺(tái)購(gòu)買東西作福利費(fèi)送員工,有國(guó)補(bǔ)那些訂單發(fā)票只開(kāi)公司名稱,不開(kāi)稅號(hào),我們金稅系統(tǒng)查公司發(fā)票,查不到,這樣的發(fā)票能在稅前抵扣嗎,金額300多,不到500元
預(yù)收對(duì)方公司電費(fèi)一筆,對(duì)方要求開(kāi)具增值稅發(fā)票,是不是只能開(kāi)具增值稅普票,實(shí)際還未供電,如果開(kāi)票賬務(wù)處理怎么做,分錄應(yīng)該咋做,借:銀行存款貸:預(yù)收賬款嗎?
咨詢下,公司9月30日提前發(fā)放9月工資 那個(gè)稅申報(bào)在什么時(shí)間?國(guó)企回來(lái)后?
老師,我們報(bào)關(guān)出口是美元,收匯回來(lái)是人民幣,請(qǐng)問(wèn)影響出口退稅嗎
謝謝老師,我想再問(wèn)一下,l1行次本年允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用總額? 是不是不一定要等于利潤(rùn)表里的研究費(fèi)用呀,因?yàn)榭赡苡行┯?jì)入研究費(fèi)用科目的性質(zhì)不屬于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除范圍
對(duì)的是的,這個(gè)不一定等于。