你好!你們是高新企業(yè)嗎?主表怎么選擇的?發(fā)截圖過來看看
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》中“研發(fā)費用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠,請貴公司根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
10月份申報可就1至9月符合條件的研發(fā)費用享受100%加計扣除,需要你們公司提供2022年1至9月(9月可預(yù)計數(shù),其他月份實際核算數(shù))實際發(fā)生可加計扣除研發(fā)費用核算數(shù)據(jù)。 下周一前:10月份征期預(yù)計享受科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除新政金額,單位,元,按100%比例加計扣除。 老師 您能幫我看看這是什么意思嗎?這是稅務(wù)專管員剛發(fā)給我的 謝謝老師
老師,你好。我們公司2022年4月認定為科技型中小企業(yè),我們在上個月的所得稅申報時 “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費加計扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報表》中第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除”中加計扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項的問題,這個是什么原因?
老師 這個怎么處理 1.您單位申報的A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》第45行“允許扣除的研發(fā)費用合計”金額為:【298775.76】元; 2.您單位申報的A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第15行“七、歸集的高新研發(fā)費用金額(16+25)”第1列“本年度”金額為:【】元。 3.您單位申報享受研發(fā)加計扣除政策的研發(fā)費用大于高新技術(shù)企業(yè)口徑下歸集的研發(fā)費用,存在超額享受研發(fā)費用加計扣除政策風(fēng)險,請核實。
老師,匯算清繳,第1張是A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表,第2張是A107012研發(fā)費用加計扣除表,第3張是A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況明細表,我的研發(fā)費用的折舊費是11671.88,匯算清繳后提交總是提示我說研發(fā)費用的折舊金額與A105080這張表不一致,說A105080這張表的第一行第5列稅收金額,稅收折舊攤銷金額為【】,我沒明白是哪錯了?
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
不是 高新技術(shù)企業(yè)
截圖看一下
.您單位申報的A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》第15行“七、歸集的高新研發(fā)費用金額(16+25)”第1列“本年度”金額為:【】元 您單位申報的A107012《研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》第45行“允許扣除的研發(fā)費用合計”金額為:【298775.76】
這兩個表發(fā)截圖,再就是基礎(chǔ)信息表
老師看一下
A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》你無法勾選嗎?信息表224不選擇試一下
不選擇就不能填寫研發(fā)費用明細表
你好,剛落實了一下,如果你確定不是高新企業(yè)的話,這只是個提示,可以忽略
好的 謝謝老師
你好,不客氣,你們復(fù)核加計扣除要求嗎?
老師 有那些要求
我們公司做的項目都沒有立項報告,但是這些費用都研發(fā)而產(chǎn)生的
哪些行業(yè)不能適用研發(fā)費用的加計扣除! 回答: 1、煙草制造業(yè) 16** 2、住宿、餐飲業(yè) 62** 63** 3、批發(fā)和零售 51** 52** 4、房地產(chǎn) 70** 5、租賃和商務(wù)服務(wù) 71** 72** 6、娛樂業(yè) 89** 7、財政部和稅務(wù)總局規(guī)定的其它行業(yè)
我們屬于制造業(yè)
就是我們研發(fā)的項目都沒有立項報告可以扣除不
你好!沒有科技局立項嗎?那應(yīng)該屬于技術(shù),也是可以的
是的 沒有去做立項
你好,那是技術(shù),你們怎么還有成本化?
我們有二個已經(jīng)產(chǎn)品已經(jīng)研發(fā)出來了,已經(jīng)批量生產(chǎn)準備銷售了
前期發(fā)生的研發(fā)費用不是應(yīng)該形成無形資產(chǎn)攤銷到產(chǎn)品成本里面去嗎?
你好!你們沒有立項,一般是權(quán)先進工藝或技術(shù),
老師 那我現(xiàn)在可以這樣申報不
你好!可以但是個人建議補一份立項