1.會(huì)員充值時(shí)的會(huì)計(jì)處理: 當(dāng)會(huì)員充值5000元時(shí),店面實(shí)際收到5000元現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬。此時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 5000元 貸:預(yù)收賬款 5000元 同時(shí),由于贈(zèng)送了5000元,這部分金額實(shí)際上是店家為了吸引客戶而提供的一種優(yōu)惠,因此在會(huì)計(jì)上通常不會(huì)直接計(jì)入收入,而是作為銷售費(fèi)用或市場(chǎng)推廣費(fèi)用處理。但這里為了簡化處理,可以暫時(shí)將贈(zèng)送的5000元也計(jì)入預(yù)收賬款,但需要在備注中明確這是贈(zèng)送部分。 借:銷售費(fèi)用/市場(chǎng)推廣費(fèi)用 5000元(或根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整科目) 貸:預(yù)收賬款 5000元(備注:贈(zèng)送部分) 1.會(huì)員消費(fèi)時(shí)的會(huì)計(jì)處理: 當(dāng)會(huì)員在后期月份進(jìn)行消費(fèi)時(shí),需要根據(jù)實(shí)際消費(fèi)金額從預(yù)收賬款中沖減。假設(shè)某個(gè)月會(huì)員消費(fèi)了1000元,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:預(yù)收賬款 1000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000元 如果會(huì)員消費(fèi)時(shí)涉及到增值稅等稅費(fèi),還需要進(jìn)行相應(yīng)的稅費(fèi)處理。例如,如果增值稅稅率為6%,則還需要進(jìn)行以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 60元(1000元*6%) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 60元(或根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整科目)
老師,我們的客戶是事業(yè)機(jī)關(guān)單位,預(yù)收款都是在項(xiàng)目還沒有開始之前就收到,而且是開發(fā)票,見票打款,請(qǐng)問我該怎么記賬呢?還沒開工,票開了預(yù)收款收到了,稅也繳納了。 這樣記賬可以么? 借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項(xiàng)稅額 每次按完工百分比確認(rèn)收入時(shí) 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時(shí)候,我們就開出發(fā)票,計(jì)為收入了,客人辦理的是會(huì)員卡充值,比如充值五十萬,那我們就開了五十萬發(fā)票,在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了,但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款,只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候,才算是營業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了,那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢?不然我充值的時(shí)候要交稅,客人消費(fèi)的時(shí)候,又要計(jì)為收入了呀?
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè)。之前收了別家公司18萬,我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預(yù)收賬款180000。4月份給對(duì)方總共開普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預(yù)收賬款180000,貸主營業(yè)務(wù)收入180000。但剛才老會(huì)計(jì)說我這樣不對(duì),必須把稅記上,然后把記得稅再計(jì)入到營業(yè)外收入。我不太明白什么意思,請(qǐng)問老師我該如何記賬?是記:借預(yù)收賬款180000,貸主營業(yè)務(wù)收入174757.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5242.7 然后再:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5242.7,貸:營業(yè)外收入5242.7嗎?
老師,請(qǐng)問一下就是足浴店這樣的,有會(huì)員充值的這種,收入應(yīng)該怎么記?比如3月份充值了5000,送了5000,店面收款收到5000,出納這邊是以收到款記得帳,但是客戶消費(fèi)不可能一次性消費(fèi)完,后期月份消費(fèi)的這個(gè)收入在內(nèi)賬應(yīng)該怎么記?
H面包店推出周年慶活動(dòng),在未來一個(gè)月內(nèi)針對(duì)所有產(chǎn)品均提供8折優(yōu)惠,同時(shí)H面包店為了推廣新品,以單價(jià)100元的價(jià)格向消費(fèi)者銷售一款新口味蛋糕,購買該蛋糕的消費(fèi)者可以得到一張5折優(yōu)惠劵,該消費(fèi)者可在未來一個(gè)月內(nèi)用該優(yōu)惠劵購買H面包店不超過100元的任一產(chǎn)品。這兩項(xiàng)優(yōu)惠不能疊加使用,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷H面包店預(yù)計(jì)有75%的消費(fèi)者會(huì)使用該優(yōu)惠卷,額外購買的產(chǎn)品金額平均為60元,假定不考慮增值稅相關(guān)稅費(fèi)的影響,面包店銷售一份新口味蛋糕應(yīng)該確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入多少元?這道題怎么計(jì)算和分錄怎么寫?
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
好的,老師,還有就是因?yàn)榈昝媸?4小時(shí)營業(yè)的,比如月末最后一天收到的營業(yè)款,銀行到賬到下一個(gè)月了,這種的收入應(yīng)該怎么記比較好?
計(jì)入最后一天的營業(yè)額 銀行沒到賬你可以先做其他貨幣資金
老師,請(qǐng)問一下贈(zèng)送的做到預(yù)收里,等消費(fèi)的時(shí)候也轉(zhuǎn)收入么?
對(duì)的 消費(fèi)的時(shí)候就不用管贈(zèng)送不贈(zèng)送了 直接按實(shí)際消費(fèi)的金額做