你好,無形資產(chǎn)攤銷的分錄是,借管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷50,貸累計(jì)攤銷50
老師 無形資產(chǎn)6000元,累計(jì)攤銷已6000,還用做下面的分錄,把無形資產(chǎn)沖掉嗎? 借:累計(jì)攤銷 貸:無形資產(chǎn)
老師您好,新準(zhǔn)則法無形資產(chǎn)購入與攤銷分錄這樣做對(duì)嗎?購入,借無形資產(chǎn)貸現(xiàn)金或銀行,攤銷借管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷軟件,貸累計(jì)攤銷
請(qǐng)問一下購入無形資產(chǎn) 銀行付款的時(shí)候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借無形資產(chǎn) 貸方預(yù)付賬款 攤銷 借管理費(fèi)用 攤銷 貸累計(jì)攤銷 可以嘛?還是付款時(shí)候借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 無形資產(chǎn) 貸累計(jì)攤銷 吖
購入一項(xiàng)無形資產(chǎn),借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 ,分?jǐn)倳r(shí)是這樣做的 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷,這樣的話即使分?jǐn)偼炅藷o形資產(chǎn)跟累計(jì)攤銷還有余額,這樣的分錄對(duì)嗎?
老師 您好,請(qǐng)問購入無形資產(chǎn)最賬務(wù)處理是如何做的呢,我的理解是借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 做攤銷:借:累計(jì)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 是這樣的嗎 每月的 累計(jì)攤銷和無形資產(chǎn)兩個(gè)科目一個(gè)貸一個(gè)借 金額一樣 代表什么意思呢 如果攤完了 還有金額會(huì)存在這兩個(gè)科目的嗎
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
計(jì)提費(fèi)用時(shí):借:在建工程—籌資費(fèi)—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個(gè)項(xiàng)目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個(gè)月開了票,是不是一定要做賬,因?yàn)檫@張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費(fèi)用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
老師,初級(jí)考場(chǎng)會(huì)提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費(fèi)用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報(bào)表,導(dǎo)致三個(gè)附加稅要調(diào)減,當(dāng)時(shí)計(jì)提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當(dāng)時(shí)計(jì)提附加稅的分錄反沖就可以了
老師 賬上無形資產(chǎn)1200就一直掛著是嗎?
你好。累計(jì)攤銷科目為資產(chǎn)類科目,用來核算無形資產(chǎn)的攤銷。列在資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)項(xiàng)內(nèi),作為無形資產(chǎn)的減項(xiàng)。計(jì)入累計(jì)攤銷,實(shí)際是無形資產(chǎn)的減少,并不是無形資產(chǎn)一直掛著。
老師, 時(shí)間是無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷=余下的無形資產(chǎn), 這樣看表對(duì)吧
實(shí)際是,打錯(cuò)了
你好,沒有無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的話,無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷=余下的無形資產(chǎn)(無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值)