您好,分錄一樣的 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 本月附表一第5和6列是未開(kāi)票收入申報(bào)(正) 下月開(kāi)票藍(lán)字發(fā)票(正)第5和6列是未開(kāi)票收入申報(bào)(負(fù)),本有這筆沒(méi)有稅金
老師,我們上個(gè)月申報(bào)期前納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表里填了未開(kāi)票收入,月底開(kāi)了發(fā)票,目前申報(bào)上個(gè)月的報(bào)表時(shí),在未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)填不了,那這個(gè)怎么填呢,因?yàn)閼?yīng)納稅款上個(gè)月已經(jīng)生成了,這個(gè)月申報(bào)時(shí)已經(jīng)抄過(guò)稅,那銷(xiāo)項(xiàng)稅額又自動(dòng)帶到了表一里,這樣主表又會(huì)有這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報(bào)去
您好老師是這樣的,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多了銷(xiāo)項(xiàng)稅三千多,然后我申報(bào)增值稅時(shí)在附表一上做了未開(kāi)票收入。然后我下個(gè)月是否要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票?然后下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么弄?
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅上一所屬期我申報(bào)了一部分未開(kāi)票收入,這個(gè)月我把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,那么在增值稅申報(bào)表附表一中,我是不是要在未開(kāi)票欄次,把上月已申報(bào)的未開(kāi)票做負(fù)數(shù)填列?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局要求我把未開(kāi)票收入要提前申報(bào)增值稅,我提前申報(bào)的未開(kāi)票收入增值稅,在會(huì)計(jì)上怎么做賬,另外在稅法上我下個(gè)月實(shí)際開(kāi)了票,這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅在申報(bào)表上怎么申報(bào)
老師,我上月申報(bào)了未開(kāi)票收入,然后這月我把發(fā)票開(kāi)了,我在增值稅申報(bào)的時(shí)候填負(fù)數(shù)就可以了,是吧?但是我這月又要申報(bào)未開(kāi)票收入了,那這個(gè)金額怎么寫(xiě)?
1.供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購(gòu)進(jìn)化肥,然后銷(xiāo)售化肥,需要交增值稅嗎?不需要的話,有什么相關(guān)減免政策? 2.一般納稅人企業(yè)低價(jià)購(gòu)進(jìn)化肥,再銷(xiāo)售(售價(jià)高于進(jìn)價(jià))時(shí),都涉及繳納什么稅? 3.供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購(gòu)進(jìn)農(nóng)機(jī)具,再銷(xiāo)售(售價(jià)高于進(jìn)價(jià))時(shí),需要交流轉(zhuǎn)稅嗎?稅率是多少?分別涉及繳納什么稅
老師您好,我是出口貿(mào)易公司小白會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)出口后,我收到報(bào)關(guān)單后,是不是可以做稅務(wù)退稅備案、根據(jù)出口日期開(kāi)票普通發(fā)票0稅率,然次月時(shí):勾選出口退稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、申報(bào)增值稅報(bào)表、申報(bào)出口退稅表、然后收到匯時(shí)就可以申請(qǐng)出口退稅了嗎?大概是這樣流程嗎?
供銷(xiāo)農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)(一般納稅人)購(gòu)進(jìn)化肥,然后銷(xiāo)售化肥,流轉(zhuǎn)稅免稅?有什么相關(guān)免稅政策 一般納稅人企業(yè)低價(jià)購(gòu)進(jìn)化肥,再銷(xiāo)售(售價(jià)高于進(jìn)價(jià))時(shí),都涉及繳納什么稅,稅率分別多少
免抵退稅計(jì)算中,進(jìn)料加工產(chǎn)生的當(dāng)期不得免征和抵扣稅額為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 進(jìn)料加工是保稅的,計(jì)入的時(shí)候本來(lái)就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,退稅計(jì)算中還把他對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是憑空減少了進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?實(shí)在是理解不了,還請(qǐng)老師指教
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn),的勾稽關(guān)系怎么計(jì)算?可以用發(fā)過(guò)來(lái)的圖片例子計(jì)算說(shuō)明嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn),的勾稽關(guān)系怎么計(jì)算?可以用例子說(shuō)明嗎?
老師晚上好!請(qǐng)教:餐飲店購(gòu)買(mǎi)的餐盤(pán)餐具記入哪個(gè)科目呢
我想問(wèn)一下為什么存貨跌價(jià)準(zhǔn)備會(huì)對(duì)當(dāng)期損益造成影響呢,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備不是資產(chǎn)備抵科目嗎?除了銷(xiāo)售出去的部分結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)當(dāng)期損益造成影響,為什么還要減去補(bǔ)計(jì)提的5萬(wàn)存貨減值準(zhǔn)備呢?
這一筆分錄表示什么意思?
某股份公司計(jì)劃購(gòu)置新產(chǎn)品投產(chǎn)所需專(zhuān)用設(shè)備。第一年初投資400萬(wàn)元,同時(shí)需墊支流動(dòng)資金20萬(wàn)元,第二年初需追加流動(dòng)資產(chǎn)10萬(wàn)元,該設(shè)備壽命周期5年,第一年?duì)I業(yè)收入170萬(wàn)元,付現(xiàn)成本80萬(wàn)元,第二年至第四年?duì)I業(yè)收入200萬(wàn)元,付現(xiàn)成本90萬(wàn)元,第五年?duì)I業(yè)收入200萬(wàn)元,付現(xiàn)成本70萬(wàn)元,第五年末,收回殘值10萬(wàn)元,收回流動(dòng)資金50萬(wàn)元,該企業(yè)使用的所得稅率為25%,要求:計(jì)算各年的現(xiàn)金凈流量NCF
但是我現(xiàn)在未開(kāi)票收入,只是確認(rèn)增值稅,不確認(rèn)所得稅,這個(gè)分錄怎么做,你意思我下個(gè)月實(shí)際開(kāi)票的申報(bào)負(fù)數(shù)嗎
您好,所得稅收入也要一起確認(rèn)的的,要不咱賬表不一樣了 不確認(rèn)所得稅,這個(gè)分錄 借:應(yīng)收? ? ?貸:預(yù)收 銷(xiāo)項(xiàng)稅 2.下個(gè)月實(shí)際開(kāi)票的申報(bào)是0
沒(méi)有明白老師說(shuō)的,可以寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn)嗎,不確認(rèn)收入,只確認(rèn)增值稅的情況怎么做分錄,另外我這個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票收入,我下個(gè)月又開(kāi)了這部分的未開(kāi)票收入的發(fā)票,我怎么申報(bào)
您好,好的 1.不確認(rèn)收入,只確認(rèn)增值稅的情況怎么做分錄 ? (借:應(yīng)收? ? ?貸:預(yù)收 銷(xiāo)項(xiàng)稅) 2.怎么申報(bào)?本月附表一第5和6列是未開(kāi)票收入申報(bào)(正)下月開(kāi)票藍(lán)字發(fā)票(正)第5和6列是未開(kāi)票收入申報(bào)(負(fù)),下月有這筆交易沒(méi)有增值稅
你這個(gè)貸 預(yù)收銷(xiāo)項(xiàng)稅是啥意思
您好,這是2個(gè)科目,您不是不要確認(rèn)收入么 借:應(yīng)收? ? ? 貸:預(yù)收? 銷(xiāo)項(xiàng)稅
有預(yù)收銷(xiāo)項(xiàng)稅這個(gè)科目嗎
我做成待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅可以不
朋友您好,您根本不想看我的信息嘛,明明是2個(gè)科目,我都分行寫(xiě)了 2.不合適,我們本來(lái)就達(dá)到增值稅確認(rèn)時(shí)點(diǎn)了,這個(gè)一般是建筑上用的科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額”科目(未達(dá)到增值稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn),達(dá)到時(shí)轉(zhuǎn)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額)收入早于稅法? 核算一般納稅人銷(xiāo)售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn),已確認(rèn)相關(guān)收入(或利得)但尚未發(fā)生增值稅納稅義務(wù)而需于以后期間確認(rèn)為銷(xiāo)項(xiàng)稅額的增值稅額。(會(huì)計(jì)上收入確認(rèn)時(shí)間早于增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間)
我們是房地產(chǎn)企業(yè),所有銷(xiāo)售的款都是放在預(yù)收賬款里面的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng),那我真正開(kāi)票得時(shí)候又怎么做賬,我不曉得老師沒(méi)有看明白玩問(wèn)的問(wèn)題,還是你回復(fù)的我理解有問(wèn)題,反正有點(diǎn)看明白
您好,我們是房地產(chǎn)企業(yè)這個(gè)重要的信息現(xiàn)在才透露呀,房開(kāi)企業(yè)確實(shí)是要預(yù)繳增值稅的 A.會(huì)計(jì)確認(rèn)收入:(會(huì)計(jì)上收入確認(rèn)時(shí)間早于增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間) 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 B.達(dá)到納稅義務(wù)確認(rèn)時(shí)點(diǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
我現(xiàn)在就是不確認(rèn)收入,只確認(rèn)增值稅的,因?yàn)槲覀兂杀粳F(xiàn)在還沒(méi)有辦法確定,我現(xiàn)在只是把預(yù)收賬款的金額全部填到未開(kāi)票收入了,但是會(huì)計(jì)上還沒(méi)有確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅,現(xiàn)在這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅在會(huì)計(jì)上怎么確認(rèn)
您好,好的, 預(yù)收賬款的金額全部填到未開(kāi)票收入了,那把一部分收入減少,這是銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? (負(fù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 (正) 分錄都在貸方, 其實(shí)我有一點(diǎn)沒(méi)明白,您說(shuō)不確認(rèn)收入,但又說(shuō)”預(yù)收賬款的金額全部填到未開(kāi)票收入“了,
那老師意思就是要確認(rèn)收入嗎
您好,是的,我認(rèn)為要確認(rèn)收入,您看哈,我們的增值稅申報(bào)不也是確認(rèn)收入了么,賬表一致嘛。 另外我們收到錢(qián)賬上就全部確認(rèn)為未開(kāi)票收入,目前我們就是有確認(rèn)收入了嘛
那老師 我真正開(kāi)票,還用做賬嗎
您好,開(kāi)票時(shí)就是這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 這個(gè)分錄也不用再交稅了
好的 謝謝老師
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~