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老師您好,我是出口貿(mào)易公司小白會計,請問出口后,我收到報關單后,是不是可以做稅務退稅備案、根據(jù)出口日期開票普通發(fā)票0稅率,然次月時:勾選出口退稅對應的進項發(fā)票、申報增值稅報表、申報出口退稅表、然后收到匯時就可以申請出口退稅了嗎?大概是這樣流程嗎?

2025-06-22 23:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-22 23:07

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-22 23:16

您好,首次出口前完成出口退(免)稅備案。 按報關單出口日期確認收入,開具 0 稅率普票。 收到進項發(fā)票當月完成出口退稅類勾選。 確認收入次月申報增值稅,填出口銷售額及進項轉(zhuǎn)出。 完成收匯(或符合視同收匯條件),稅務審核通過后退稅到賬。

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快賬用戶5280 追問 2025-06-22 23:20

好的老師,我公司目前還不是很能保證100%那業(yè)務談成出口,那等到成了出口了再做免稅備案可以嗎?還是一定在出口前做免稅備案

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快賬用戶5280 追問 2025-06-22 23:21

或者如我先做但是后面談不成了,會有影響嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-22 23:21

?您好,需在首次申報出口退稅前完成備案,可在出口業(yè)務達成后、首次申報前辦理,建議提前備案以免影響退稅進度。

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快賬用戶5280 追問 2025-06-22 23:23

老師您說完成收匯,稅務怎么知道我公司已完成收匯呀

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齊紅老師 解答 2025-06-22 23:25

?您好,申報退稅時需提交收匯憑證,稅務通過企業(yè)申報信息與銀行、外匯局數(shù)據(jù)比對核實收匯情況。

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快賬用戶5280 追問 2025-06-22 23:31

好的老師,您剛剛說出口前要做出口免稅備案,如果我做后面沒有業(yè)務發(fā)生會影響嗎?因為最近有個單老板他們還在談不敢保證100%, 還是也可以出口后再做備案也行呀?

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快賬用戶5280 追問 2025-06-22 23:34

填出口銷售額及進項轉(zhuǎn)出都在出口退稅申報表填嗎。老師,我出口收到幣種是境外人民,那還有折匯開票么?

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快賬用戶5280 追問 2025-06-22 23:42

老師,您說申報退稅時提交收匯表,如果次月沒有收到匯都不用申報出口退稅表了嗎,如果收到就申報對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 03:24

?您好,1.做了出口免稅備案后沒有業(yè)務發(fā)生,一般沒有實質(zhì)影響。但可能需要按規(guī)定進行零申報,具體可咨詢當?shù)囟悇諜C關。 2.可以在出口后、首次申報出口退稅前完成備案,但建議提前備案,以免影響退稅進度。 3.出口銷售額填在 增值稅納稅申報表 相關欄次,生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額填在 增值稅納稅申報表附列資料(二) 第 18 欄,不是都在出口退稅申報表填寫。 4.通常不需要折匯開票,跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算可直接按人民幣金額開具發(fā)票。 5.一、二、三類企業(yè):申報退稅時無需提交收匯材料,需在退(免)稅申報期截止前收匯或辦理視同收匯,未收匯的后續(xù)收齊材料仍可退稅。四類企業(yè):申報時需報送收匯材料,未收匯且不符合條件的不得退稅,收齊后可再申報

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你好,這個流程沒有問題的
2022-09-05
申報次數(shù)與時間:每月申報期內(nèi)可多次申報;次年 4 月 30 日前納稅申報期,收齊憑證申報,逾期新規(guī)下收齊信息仍可報 。 采購發(fā)票勾選:取得后盡早勾選,無嚴格時限,早勾選助退稅推進 。 銷售發(fā)票開具:報關出口且滿足收入條件(如提單取得),出口當月 / 次月開,匹配收入確認 。 退稅申請:收齊憑證(報關單、發(fā)票等),在申報期內(nèi)盡早申請;未收匯等,辦妥手續(xù)后也可申請
2025-06-12
收到進項增票,與報關單退稅聯(lián)核對無誤,是不是可以可以退稅勾選認證 可以一起,可以分開,先收匯后退稅的
2022-11-25
這個沒有影響的,你這個是第三批嗎?如果是的話是003。
2025-03-31
對的,是的,需要正常申報,下一個月紅沖申報負數(shù)銷售額重新開 可以
2024-02-18
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