?同學您好,很高興為您解答,請稍等
出口退稅流程 a.獲得對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)與海關進出口權(quán)后,需要出口退(免)稅備案; b.取得報關單、收匯等憑證、勾選確認發(fā)票,錄入出口退稅數(shù)據(jù)申報 *當取得出口退稅報關單與進項發(fā)票并收匯后,就可以在出口退稅申報系統(tǒng)匯總錄入退稅申報數(shù)據(jù)(出口明細表、進貨明細表、匯總申報表、打印申報表、生成申報電子數(shù)據(jù)包) c.稅務機關審核后,取得退稅款 老師這個是我自己總結(jié)的出口退稅流程,看下還有需要補充修改的嗎?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉(zhuǎn)出的嗎?
全出口外貿(mào)公司,收到進項增票,與報關單退稅聯(lián)核對無誤,是不是可以可以退稅勾選認證了?如當月有好幾筆出口收入,進項發(fā)票可以分批進行退稅勾選嗎還是要一起退稅勾選呢?如果收入暫時沒有全部收匯,影響申報出口退稅嗎?
老師好!我想問一下,銷售出口(正常報關)的產(chǎn)品,都要開出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請退稅,那這些外采的成品我們報關出口后,可以不開發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進項轉(zhuǎn)出也不申請退稅?
老師,我一月份有張出口發(fā)票開錯了,有一條0稅率開了13%的稅率,其他開的對的,現(xiàn)在我申報正常申報嗎,就是全部比如是10萬,現(xiàn)在只有8萬報增值稅報表的時候申報免抵退辦法出口退稅額,然后出口再下個月重開發(fā)票了再申報,這樣可以吧
底薪1700兩天休假全勤200怎么算工資
不入賬的費用票,走的公戶,怎么做憑證
農(nóng)民個人可以找稅務代開自產(chǎn)自銷的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票給我們抵扣進項嗎?還是對于農(nóng)民只能開收購票?
這一題將購進的葡萄,委托別的企業(yè)加工葡萄酒, 可以加計扣除1%嗎
老師,進口商品一套流程怎么做賬
老師,我們把生產(chǎn)羊承包給別人,收取管理費,這個該如何賬務處理?
1.供銷農(nóng)業(yè)服務企業(yè)購進化肥,然后銷售化肥,需要交增值稅嗎?不需要的話,有什么相關減免政策? 2.一般納稅人企業(yè)低價購進化肥,再銷售(售價高于進價)時,都涉及繳納什么稅? 3.供銷農(nóng)業(yè)服務企業(yè)購進農(nóng)機具,再銷售(售價高于進價)時,需要交流轉(zhuǎn)稅嗎?稅率是多少?分別涉及繳納什么稅
老師,小規(guī)模公司開普通發(fā)票,總共需要交什么稅?
老師您好,我是出口貿(mào)易公司小白會計,請問出口后,我收到報關單后,是不是可以做稅務退稅備案、根據(jù)出口日期開票普通發(fā)票0稅率,然次月時:勾選出口退稅對應的進項發(fā)票、申報增值稅報表、申報出口退稅表、然后收到匯時就可以申請出口退稅了嗎?大概是這樣流程嗎?
供銷農(nóng)業(yè)服務企業(yè)(一般納稅人)購進化肥,然后銷售化肥,流轉(zhuǎn)稅免稅?有什么相關免稅政策 一般納稅人企業(yè)低價購進化肥,再銷售(售價高于進價)時,都涉及繳納什么稅,稅率分別多少
您好,首次出口前完成出口退(免)稅備案。 按報關單出口日期確認收入,開具 0 稅率普票。 收到進項發(fā)票當月完成出口退稅類勾選。 確認收入次月申報增值稅,填出口銷售額及進項轉(zhuǎn)出。 完成收匯(或符合視同收匯條件),稅務審核通過后退稅到賬。
好的老師,我公司目前還不是很能保證100%那業(yè)務談成出口,那等到成了出口了再做免稅備案可以嗎?還是一定在出口前做免稅備案
或者如我先做但是后面談不成了,會有影響嗎
?您好,需在首次申報出口退稅前完成備案,可在出口業(yè)務達成后、首次申報前辦理,建議提前備案以免影響退稅進度。
老師您說完成收匯,稅務怎么知道我公司已完成收匯呀
?您好,申報退稅時需提交收匯憑證,稅務通過企業(yè)申報信息與銀行、外匯局數(shù)據(jù)比對核實收匯情況。
好的老師,您剛剛說出口前要做出口免稅備案,如果我做后面沒有業(yè)務發(fā)生會影響嗎?因為最近有個單老板他們還在談不敢保證100%, 還是也可以出口后再做備案也行呀?
填出口銷售額及進項轉(zhuǎn)出都在出口退稅申報表填嗎。老師,我出口收到幣種是境外人民,那還有折匯開票么?
老師,您說申報退稅時提交收匯表,如果次月沒有收到匯都不用申報出口退稅表了嗎,如果收到就申報對嗎?
?您好,1.做了出口免稅備案后沒有業(yè)務發(fā)生,一般沒有實質(zhì)影響。但可能需要按規(guī)定進行零申報,具體可咨詢當?shù)囟悇諜C關。 2.可以在出口后、首次申報出口退稅前完成備案,但建議提前備案,以免影響退稅進度。 3.出口銷售額填在 增值稅納稅申報表 相關欄次,生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額填在 增值稅納稅申報表附列資料(二) 第 18 欄,不是都在出口退稅申報表填寫。 4.通常不需要折匯開票,跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算可直接按人民幣金額開具發(fā)票。 5.一、二、三類企業(yè):申報退稅時無需提交收匯材料,需在退(免)稅申報期截止前收匯或辦理視同收匯,未收匯的后續(xù)收齊材料仍可退稅。四類企業(yè):申報時需報送收匯材料,未收匯且不符合條件的不得退稅,收齊后可再申報