您好,可以的,可以這么
老師,2023年12月做的一筆暫估款14.9萬,借方:管理費用-暫估14.9萬,貸方:其他應(yīng)付款-暫估14.9萬,已結(jié)賬,2023年第四季度財報已申報。今天老板開票來了1萬,請問抵扣去年的所得稅怎么做分錄??請老師詳細給我說下,謝謝
老師,2023年12月做的一筆暫估款14.9萬,借方:管理費用-暫估14.9萬,貸方:其他應(yīng)付款-暫估14.9萬,已結(jié)賬,2023年第四季度財報已申報。今天老板開票來了1萬,請問抵扣去年的所得稅怎么做分錄??請老師詳細給我說下,謝謝。如果修改已申報的季度財報截止日期是什么時候現(xiàn)在好像修改不了。這是季報時候沒交稅做的一筆,現(xiàn)在拿票來怎么做賬?想抵扣去年所得稅。不是錯賬。實操過得老師給我說一下
老師。。我2022年12月份暫估了2萬成本 ,2023年開始一個月沖1000,到2023年年底總得沖銷了1.2萬,還有8千沒有沖銷我沒有票了,那我再2024年五月之前報2023匯算清繳,這8千是不是要調(diào)整@郭老師@郭老師
老師,是這樣,我在2023年12月做了一筆暫估款14.9萬,2024年老板給了8萬的發(fā)票,我沖了這個暫估,然后報的年報,請問可以嗎
老師2023年暫估50萬,那我在2024年3月份沖紅這個暫估,用了未分配利潤科目,然后影響的是哪里的數(shù)據(jù)?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費,貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費,這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
老師,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請問公司賬上沒錢,除了跟法人借錢,還可以跟其他個人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個月給許多民工發(fā)工資需要代扣個人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專票對方開錯稅點了讓我確認紅沖之后重新開了張新的,然后說統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費,怎么辦
老師,年中建賬時,錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補交了24年的業(yè)務(wù)招待費609.18,怎么做賬呢
員工獎金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
沒問題,可以這么賬的。