您好,
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
匯算清繳是因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增需補(bǔ)交企業(yè)所得稅,那我怎么做賬
5月匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增補(bǔ)交的稅款怎么做賬
老師好,23年匯算清繳的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額46463.89,稅收金額是27878.33,調(diào)增了18585.56,24年業(yè)務(wù)招待費(fèi)是23243.4,業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)抵扣完的以后年度可以繼續(xù)抵扣,那么24年匯算清繳的時(shí)候,賬載金額和稅收金額要怎么填?
匯算清繳時(shí),補(bǔ)稅的金額,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,補(bǔ)了200塊錢(qián)稅,如何做賬呢?借:營(yíng)業(yè)外支出-匯算清繳補(bǔ)稅 貸:銀行 ?
現(xiàn)在要做2024年匯算清繳,企業(yè)24年是剛成立,籌備期間發(fā)生的招待費(fèi),我們記賬管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),24年收入為0,請(qǐng)問(wèn)我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以扣除嗎
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒(méi)有自動(dòng)生成,沒(méi)核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買(mǎi)別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開(kāi)發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)是做所得稅費(fèi)用嗎
是的, 是的,就是這個(gè)的
不用做以前年度損益調(diào)整,是嗎
如果是企業(yè)準(zhǔn)則用這個(gè)科目就可以
什么才需要用以前年度損益調(diào)整
你們用的是企業(yè)準(zhǔn)則才用這個(gè)科目
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配
怎么查看自己公司用的是哪一種
用了以前年度損益調(diào)整科目,到時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系能對(duì)上嗎
對(duì)不上的,就會(huì)差這個(gè)數(shù)的
那怎么辦呢
不用管,這個(gè)沒(méi)事的,正常蝗
怎么查看自己公司用的是哪個(gè)記賬制度呢
在電子稅務(wù)局上面可以查到的
如果沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目,利潤(rùn)表和負(fù)債表的勾稽關(guān)系就能對(duì)上,是吧
是的, 是的,沒(méi)有用就能對(duì)上的
第二年就可以對(duì)上了,是吧
是的,后面就能對(duì)上的