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老師,請問我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),開票稅率是0,由于外資要撤資做了凈資產(chǎn)審計(jì),需要把未開票收入列出來,我賬上做了未開票收入,那么我增值稅申報(bào)時,是否需要在16行中未開票的地方填入這個數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),以后開票了,再在未開票收入地方填寫負(fù)數(shù),直到正負(fù)抵消為止,謝謝!

2024-05-07 07:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-07 07:51

你好對的 需要這么做的

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快賬用戶5719 追問 2024-05-07 07:53

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-05-07 07:56

不用客氣 工作愉快

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你好對的 需要這么做的
2024-05-07
是的,就是那樣處理的
2023-11-24
你好;? 1.? ? ? ?然后 賬上要做紅沖無票收入分錄。 同時按照開票做一遍分錄的;? 申報(bào)開票欄次的? 數(shù)據(jù)即可? ?
2022-12-12
同學(xué)你好 1.借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 2.填寫在收入欄就行了,如果不確認(rèn)收入就不填寫這個申報(bào)表也不結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-05-10
您好,現(xiàn)在開具發(fā)票了,也就是無票收入填寫負(fù)數(shù),開票收入填寫正數(shù)。開票入賬,正常做憑證,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2020-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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