你好對的 需要這么做的
老師,請問一下,我們公司買了一輛車入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣了,但是賣的時候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當(dāng)月做未開票收入以收到真實(shí)金額申報(bào)增值稅,這樣存在什么稅收風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
請問老師,我司之前一個客戶,銷售給他們的產(chǎn)品的一直沒開發(fā)票,在今年3月的時候我做了未開票申報(bào),11月該客戶又申請開票,那我申報(bào)11月增值稅的時候是在未開票收入那里錄入負(fù)數(shù)信息,其他表里還要填什么信息嗎?我自己的帳上要不要進(jìn)行負(fù)數(shù)外理?
不懂,什么是增值稅收入,不是會計(jì)收入和所得稅收入,這個是什么意思,能舉例嗎,是不是這樣理解,過戶了,我就申報(bào)增值稅,然后在電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額,然后不記賬,這就叫增值稅收入??到了開票的時候就確認(rèn)會計(jì)收入(也就是所得稅收入)做賬借,銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,增值稅,然后再電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額負(fù)數(shù),是這個意思嗎?,老師,我上面理解的對嗎?難道最終都是給稅務(wù)局的,要這么麻煩嗎
請問老師,增值稅上一所屬期我申報(bào)了一部分未開票收入,這個月我把發(fā)票開出來了,那么在增值稅申報(bào)表附表一中,我是不是要在未開票欄次,把上月已申報(bào)的未開票做負(fù)數(shù)填列?
老師,請問我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),開票稅率是0,由于外資要撤資做了凈資產(chǎn)審計(jì),需要把未開票收入列出來,我賬上做了未開票收入,那么我增值稅申報(bào)時,是否需要在16行中未開票的地方填入這個數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),以后開票了,再在未開票收入地方填寫負(fù)數(shù),直到正負(fù)抵消為止,謝謝!
老師您好,個體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
好的,謝謝老師!
不用客氣 工作愉快