上個月開始出現(xiàn)了這種情況,自己開票是單個開,報稅估計是按總和除以稅率做的,你做差額調(diào)整吧
老師,合同總金額和開票金額一樣,但是不含稅金額開票和合同差了2分,這樣可以嗎,因為合同金額是600多萬,10萬位發(fā)票統(tǒng)計加起來就差了2分,不知道可不可以
老師,您好!印花稅:購銷合同上的不含稅總金額與開票累計的不含稅總金額(開了多張發(fā)票)不一樣,含稅總金額一樣,請問是按哪個金額繳納印花稅;倉儲費有合同(但沒有金額),請問是按對方開的發(fā)票含稅金額,還是不含稅金額繳納印花稅
老師開票系統(tǒng)里面輸入單價金額是自動出來的,含稅 總金額和客戶的是一樣,但是不含稅金額和稅額和客戶的不一樣的,有什么方法呢 我改了不含稅金額一樣,但是稅額改不了呢
會計賬套里面自動結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅與電子稅務局申報自動結(jié)算的所得稅金額不一樣,像這樣的差額應該怎么處理呢
老師,為什么賬上的主營業(yè)務收入和電子稅務局增值稅申報表里的銷售額(不含稅)是一樣的,但是銷項稅額卻不一樣
查賬怎么查才真實準確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應付職工薪酬的兩項,都應該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
我是直接按稅務局帶出來的勾選,怎么做差額調(diào)整
你調(diào)你的賬面數(shù)據(jù),或者賬面數(shù)跟稅務差異調(diào)到營業(yè)外收支