不應(yīng)該的正常要一致的哦,您可以核對下差異原因
我突然想到一個問題,一般納稅人開具普通發(fā)票,賬務(wù)處理應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款/銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入/其它業(yè)務(wù)收入。并不能確認銷項。但是增值稅申報時,普票的銷項稅額卻是要填在附表一的,這樣賬簿和申報金額不就不同了嗎?
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營業(yè)收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業(yè)收入是否等于利潤表的營業(yè)收入、增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營業(yè)收入不是萬元表示嗎?
老師,一般納稅人增值稅申報表,銷售額,是不含稅的,那么企業(yè)所得稅申報表主營業(yè)務(wù)收入是含稅銷售額嗎?還有財務(wù)報表的銷售額是含稅銷售嗎?
視同銷售會計上沒確認收入,賬上確認了銷項稅額,但是增值稅申報表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
老師,為什么賬上的主營業(yè)務(wù)收入和電子稅務(wù)局增值稅申報表里的銷售額(不含稅)是一樣的,但是銷項稅額卻不一樣
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝