你好,你企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,你好,我是湖北小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在開票免稅,我要開6600元的含稅金額的票,但是不含稅金額是6407.77元,合計(jì)也是6407.77元,稅額沒有顯示,這樣開發(fā)票合計(jì)沒有6600元,對(duì)嗎:
老師,我是一家新企業(yè),這個(gè)月我開票開了價(jià)稅合計(jì)是4000元的專票,金額是3773.58,稅額是226.42,我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票金額是5314.27,進(jìn)項(xiàng)額是325.05,抵扣了之后沒有交稅,下個(gè)月要多交增值稅的話,要怎么計(jì)算我下個(gè)月要多交多少稅呢
老師,個(gè)人現(xiàn)在代開材料票,需要交什么稅,個(gè)稅的納稅額是不是以開票金額來算,然后稅率是多少?
老師,個(gè)體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個(gè)金額以下什么稅都不交是吧?現(xiàn)在2022年10-12月實(shí)際開票額為112584.4元,超了一千多,申報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)申報(bào)完了,我需要按實(shí)際開票金額更正申報(bào)嗎?是不是實(shí)際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
你好老師,我們開出的專用發(fā)票,現(xiàn)在要沖紅,但是抵扣聯(lián)不見了,這個(gè)遺失的抵扣聯(lián)繼續(xù)沖紅是否有關(guān)系呢?這份遺失的發(fā)票以后還要交上去或是要用到的嗎?
老師好!新版電子稅務(wù)局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表中如何填報(bào)謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是118000,按實(shí)際的合同金額開票,但是進(jìn)銷差大,稅負(fù)很高,月底又進(jìn)來一批貨發(fā)票已經(jīng)進(jìn)來,從新進(jìn)來的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會(huì)造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進(jìn)項(xiàng),來達(dá)到稅負(fù),這樣數(shù)量不匹配,會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師 請(qǐng)問一下 只要材料入庫貸方都做應(yīng)付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開建筑發(fā)票預(yù)繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬元,從員工獎(jiǎng)金里扣,這筆費(fèi)用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個(gè)人所得稅和中彩票10000元以下不用交個(gè)人所得稅。其余的一概都要交個(gè)人所得稅嗎?
本年利潤和實(shí)收資本有什么關(guān)系,第一個(gè)月營業(yè)額,收入58720,所有費(fèi)用212008.12,投資20萬,這里的所有者權(quán)益有怎么算
25年10月更正24年4季度增值稅報(bào)表,請(qǐng)問需要更正申報(bào)24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表及24年年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
個(gè)體工商戶原先是核定征收,個(gè)稅是按季度,現(xiàn)在是查賬征收,是按月還是按照季度
請(qǐng)問老師,本是住來款,但回單附言寫得是房租,這個(gè)如何處理?
老師我們幫別人開票
還得有提現(xiàn)的費(fèi)用