你好,同學(xué) 是的,可以的 可以把三月份的暫估全部紅沖了,然后按正常的付款跟發(fā)票做賬就可以了

他說(shuō)我問你一下,我在一月份暫估了一份,原材料,然后在四月份取得的發(fā)票,是不是就可以正常入賬?如果說(shuō)是去年12月份的,是不是就必須在匯算清繳之前取得?
老師,這是12月份了,11月份的發(fā)票,我只能紅沖了吧?沒做賬,那紅沖就可以了,不用做其他的了吧?
今年二月份暫估入賬的憑證,借方庫(kù)存商品貸方應(yīng)付賬款 然后當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)成本了。后來(lái)九月份和十月份都收到發(fā)票了,一直沒有沖掉暫估,我現(xiàn)在想補(bǔ)一個(gè)憑證直接紅沖掉暫估的分錄,可以嘛?要是不可以的話 該如何記賬
老師,我6月份做了一筆費(fèi)用暫估,年底直接紅沖6月份這比暫估就可以了吧,費(fèi)用不夠按照5%交稅,不用再做一筆正的費(fèi)用了吧
老師,我6月份做了一筆費(fèi)用暫估,年底直接紅沖6月份這比暫估就可以了吧,費(fèi)用不夠按照5%交稅,不用再做一筆正的費(fèi)用了吧
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬(wàn)。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存1600萬(wàn),這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)怎么能稅前扣除
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計(jì),稅率按銷售會(huì)貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計(jì)服務(wù)6%呢,銷售部分6呢
老師,我們公司有退稅,也要繳稅,我是等著退稅,還是要先繳稅呀,退稅的金額多,現(xiàn)在繳稅的金額少,我們是小規(guī)模納稅人
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
租賃承包土地用于建廠房,租賃方需要交增值稅嗎?
對(duì)于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報(bào)操作有區(qū)別嗎?
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺得你這個(gè)人不錯(cuò),那反過(guò)來(lái)怎么讓員工覺得這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不錯(cuò)呢?


假設(shè)有多或者少的差額怎么辦呢?
假設(shè)有多或者少的差額怎么辦呢? 這個(gè)沒事的,正常的
那怎么做分錄呢
沖回暫估 按照發(fā)票重新做賬
搞暈了,沒理解
你用數(shù)據(jù)大白話給我講透吧
就是前期不是暫估嗎 三月份的暫估全部紅沖了 然后按正常的付款跟發(fā)票做賬就可以了
為啥要暫估呢?等發(fā)票來(lái)了,付款的時(shí)候做分錄不就好了嗎?為啥要暫估呢?沒有懂
因?yàn)閷?shí)際采購(gòu)發(fā)生了,貨到了,業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,要暫估的
問題是,送貨單為啥跟發(fā)票跟付款不能一一對(duì)應(yīng)呢?
因?yàn)橛袝r(shí)間差,很多企業(yè)提前付款
暈了暈了
就是比如你東西 可能先付款,可能貨先到,情況不一樣,處理不一樣的
那她暫估的時(shí)候根據(jù)什么單據(jù)暫估的金額,不可能自己憑感覺編造的吧?
按照入庫(kù)單,就是商品到了,沒有付款沒有發(fā)票,按照入庫(kù)單暫估
你就把暫估入庫(kù)的這個(gè)流程給我說(shuō)清楚就可以了,是不是意思就是說(shuō)的是,會(huì)計(jì)拿到了入庫(kù)單或者對(duì)方的送貨單,然后就根據(jù)這個(gè)原始憑證上的金額暫估入庫(kù),對(duì)不對(duì)呢?等發(fā)票跟到了跟付款一致的時(shí)候,沖掉原來(lái)的,重新按發(fā)票跟付款一致的那個(gè)數(shù)做?對(duì)不對(duì)呢
你就把暫估入庫(kù)的這個(gè)流程給我說(shuō)清楚就可以了,是不是意思就是說(shuō)的是,會(huì)計(jì)拿到了入庫(kù)單或者對(duì)方的送貨單,然后就根據(jù)這個(gè)原始憑證上的金額暫估入庫(kù),對(duì)不對(duì)呢? 是的的,對(duì)的? 等發(fā)票跟到了跟付款一致的時(shí)候,沖掉原來(lái)的,重新按發(fā)票跟付款一致的那個(gè)數(shù)做?對(duì)不對(duì)呢 對(duì)的
問題是怎么它這個(gè)附件的送貨單還有我們自己的入庫(kù)單是3月份分的?附件
是的,一般送貨單入庫(kù)單都是3月份的,因?yàn)楫?dāng)月到的