你好,同學(xué) 是的,可以的 可以把三月份的暫估全部紅沖了,然后按正常的付款跟發(fā)票做賬就可以了
他說我問你一下,我在一月份暫估了一份,原材料,然后在四月份取得的發(fā)票,是不是就可以正常入賬?如果說是去年12月份的,是不是就必須在匯算清繳之前取得?
老師,這是12月份了,11月份的發(fā)票,我只能紅沖了吧?沒做賬,那紅沖就可以了,不用做其他的了吧?
今年二月份暫估入賬的憑證,借方庫存商品貸方應(yīng)付賬款 然后當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)成本了。后來九月份和十月份都收到發(fā)票了,一直沒有沖掉暫估,我現(xiàn)在想補(bǔ)一個(gè)憑證直接紅沖掉暫估的分錄,可以嘛?要是不可以的話 該如何記賬
老師,我6月份做了一筆費(fèi)用暫估,年底直接紅沖6月份這比暫估就可以了吧,費(fèi)用不夠按照5%交稅,不用再做一筆正的費(fèi)用了吧
老師,我6月份做了一筆費(fèi)用暫估,年底直接紅沖6月份這比暫估就可以了吧,費(fèi)用不夠按照5%交稅,不用再做一筆正的費(fèi)用了吧
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們?cè)陔娮佣悇?wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對(duì)了嗎?這個(gè)我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們?cè)陔娮佣悇?wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對(duì)了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來,裁出來的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請(qǐng)教一個(gè)問題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
老師,你好,初創(chuàng)公司第一個(gè)月,可以把增值稅做成零不
具體要做哪些準(zhǔn)備工作呢,資產(chǎn)評(píng)估要不要做,折舊要不要補(bǔ)提?
你好老師 我去面試了一家加工餃子的廠的會(huì)計(jì) 我想問一下:車間4個(gè)工人,一個(gè)工人做涼菜然后讓自己門店賣出去,一個(gè)廠長(zhǎng)操做機(jī)器活面,調(diào)餡做成速凍餃子然后賣自己門店,還有兩個(gè)工人是幫忙后勤的。 1.采購的原材料變成餃子陷的成本如何核算呀? 2,餃子到門店才算正真的銷售 怎么核算成本。3,成本這塊的料工費(fèi)怎么核算我有點(diǎn)混亂
老師 收到的租賃發(fā)票跨期審計(jì)通不過,然后怎么處理呢?需要補(bǔ)稅款嗎?
老師,廣東稅務(wù)的遠(yuǎn)程可視化功能,后臺(tái)審核,是不是上班時(shí)間才能用
老師出季報(bào)暫估入賬計(jì)入成本嗎,下個(gè)月是不是要全額紅沖呢
假設(shè)有多或者少的差額怎么辦呢?
假設(shè)有多或者少的差額怎么辦呢? 這個(gè)沒事的,正常的
那怎么做分錄呢
沖回暫估 按照發(fā)票重新做賬
搞暈了,沒理解
你用數(shù)據(jù)大白話給我講透吧
就是前期不是暫估嗎 三月份的暫估全部紅沖了 然后按正常的付款跟發(fā)票做賬就可以了
為啥要暫估呢?等發(fā)票來了,付款的時(shí)候做分錄不就好了嗎?為啥要暫估呢?沒有懂
因?yàn)閷?shí)際采購發(fā)生了,貨到了,業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,要暫估的
問題是,送貨單為啥跟發(fā)票跟付款不能一一對(duì)應(yīng)呢?
因?yàn)橛袝r(shí)間差,很多企業(yè)提前付款
暈了暈了
就是比如你東西 可能先付款,可能貨先到,情況不一樣,處理不一樣的
那她暫估的時(shí)候根據(jù)什么單據(jù)暫估的金額,不可能自己憑感覺編造的吧?
按照入庫單,就是商品到了,沒有付款沒有發(fā)票,按照入庫單暫估
你就把暫估入庫的這個(gè)流程給我說清楚就可以了,是不是意思就是說的是,會(huì)計(jì)拿到了入庫單或者對(duì)方的送貨單,然后就根據(jù)這個(gè)原始憑證上的金額暫估入庫,對(duì)不對(duì)呢?等發(fā)票跟到了跟付款一致的時(shí)候,沖掉原來的,重新按發(fā)票跟付款一致的那個(gè)數(shù)做?對(duì)不對(duì)呢
你就把暫估入庫的這個(gè)流程給我說清楚就可以了,是不是意思就是說的是,會(huì)計(jì)拿到了入庫單或者對(duì)方的送貨單,然后就根據(jù)這個(gè)原始憑證上的金額暫估入庫,對(duì)不對(duì)呢? 是的的,對(duì)的? 等發(fā)票跟到了跟付款一致的時(shí)候,沖掉原來的,重新按發(fā)票跟付款一致的那個(gè)數(shù)做?對(duì)不對(duì)呢 對(duì)的
問題是怎么它這個(gè)附件的送貨單還有我們自己的入庫單是3月份分的?附件
是的,一般送貨單入庫單都是3月份的,因?yàn)楫?dāng)月到的