您好,你提醒了就可以了
你好,我公司有100多萬貨款收不回來,前期已經(jīng)做了收入,對方公司要清算了,這個怎么做賬務處理啊,沒有計提過壞賬準備
老師您好,我們是建筑行業(yè),在外地有一個項目,但是沒有辦外經(jīng)證,然后客戶已經(jīng)打款到我們公司,所以我們在項目地新開了個分公司,就相當于這次款是總公司代分公司收款,請問這筆款需要總公司從銀行轉(zhuǎn)回給分公司嗎,這種情況怎么處理呢
就是我公司下面有一個子公司準備注銷,但是賬上還有600多的應付職工薪酬—工會經(jīng)費(子公司已經(jīng)沒有人員和公用開支了)和5000的應收賬款(原因是收不回來了,公司負責人更換多次)掛著,這兩筆要怎么處理好呢
分公司已經(jīng)注銷好多年,但是當時注銷時,分公司的債權債務沒有做處理,沒有并入總公司,現(xiàn)在,分公司之前的一筆應收賬款回款了,可以打入總公司賬戶嗎?
我們之前注冊了一個分公司跟總公司有業(yè)務往來,在2022終止合作了,當時有100多萬的款沒有結清,但是是已經(jīng)開過發(fā)票了的。現(xiàn)在我們要把錢提回來可以不經(jīng)過分公司賬戶嗎(因為已經(jīng)轉(zhuǎn)讓),轉(zhuǎn)到老板明細其他公司的賬戶,簽個代收款協(xié)議可以嗎
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
如果收不上款公司領導會不會追究財務責任?
這個和財務又沒關系