應負職工薪酬工資是借方余額還是貸方余額 應收賬款借信用減值損失 貸壞賬準備 借壞賬,準備貸應收賬款
老師:您好! 我公司的員工已經離職了,但是欠公司還有錢,賬上掛在“其他應收款”科目,這筆錢已經收不回來,再過幾個月公司就要清算,這筆錢最后和稅務部門有沒有關系,向您請教一下。
2018年6月前,前面的會計把兩個員工的保險公司買的大病醫(yī)療保險掛的應付職工薪酬福利費9萬,這應該累計了好幾年的了,在2018年10月建賬,把這筆數據錄入到應付職工薪酬貸方余額,形成負債,其實這筆錢個人已經交了,公司不用承擔,但前會計不問原因把這單子掛賬后,2018年報也沒處理,2019年年報賬上當年計提的工資和應付職工薪酬貸方的數據不同,原因就是她掛賬的這筆數據影響,在2019年年報時,老板讓我把這筆數據處理掉,該怎么處理
應收賬款是負數,有一家公司已經注銷了,但在我們公司的賬上有負一百多萬,我們也沒辦法給他開票了,要怎么處理,還有就是上報財報應收賬款和應付賬款都為負數會不會被查?
就是我公司下面有一個子公司準備注銷,但是賬上還有600多的應付職工薪酬—工會經費(子公司已經沒有人員和公用開支了)和5000的應收賬款(原因是收不回來了,公司負責人更換多次)掛著,這兩筆要怎么處理好呢
老師您好,就是我們公司有兩個員工,因為工作失誤各自扣下了5000元,和10000元的工資,我當時掛賬是其他應付款貸方,后來這兩個人離職了已經差不多有半年時間了,公司也不給了,對方也不要了,老師我現在應該怎么處理這兩筆錢呢
第二十八期學員,這個登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現在還能開3個點的發(fā)票嗎,還是只能開13個點了
公司車折舊怎么計提?是幾年計提?新車和二手車分錄
老師,公司買了一輛二手車,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上,賣方寫的人名姓“齊”,但是公司對公賬戶把這個錢打給了姓“陶”這個怎么處理,9萬多不到10萬
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數據分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結轉了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結轉了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
老師,我們是生產加工企業(yè),今收到6個點的危廢處置費要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
應負職工薪酬工資是貸方余額,可以直接做壞賬嗎
你好,借應付職工薪酬,工會經費,借管理費用,工會經費負數 可以
借應付職工薪酬,工會經費,借管理費用,工會經費負數,可以直接和管理費用沖減?
但是具體的分錄怎么做的計提的,是不是管理費用,如果是的話就直接沖