你好,同學(xué) 借銀行存款 貸其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師,公司收到了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還686.09元,那請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
單位收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)該怎么做賬,之前幫員工代繳的時(shí)候是做的營(yíng)業(yè)外支出
請(qǐng)問(wèn),公司代繳的個(gè)稅,年度稅務(wù)對(duì)公司的手續(xù)費(fèi)返還那個(gè)錢,怎么做賬哦
公司個(gè)稅申報(bào)返還的手續(xù)費(fèi),打12366咨詢說(shuō)返還的金額是不含稅價(jià),比如公司收到600元 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
每年3.31之前申請(qǐng)的那個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,入到公司賬里,應(yīng)該怎么做分錄
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒(méi)有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開(kāi)具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開(kāi)出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開(kāi)票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒(méi)有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來(lái)了,但是沒(méi)有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過(guò)兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說(shuō),沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒(méi)有給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)二級(jí)科目怎么寫
其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入-其他或者政府補(bǔ)貼
老師那這里面有增值稅嗎?這個(gè)單子在哪里打印
這個(gè)有增值稅,在未票收入里面申報(bào)
我在那個(gè)交個(gè)人所得稅(自然人電子稅務(wù)局)里面能查到,但是只顯示總金額多少,沒(méi)有顯示增值稅。未票收入您說(shuō)的是國(guó)家稅務(wù)局那個(gè)電子稅務(wù)局里面的嗎?
未票收入您說(shuō)的是國(guó)家稅務(wù)局那個(gè)電子稅務(wù)局里面的嗎? 這個(gè)是申報(bào)增值稅的時(shí)候,自己填寫的
一共退回125塊錢,怎么計(jì)算增值稅?
這個(gè)金額不大的話,可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
就不用增值稅了是嗎?那多了就當(dāng)是價(jià)稅合計(jì)是125,再做價(jià)稅分離?我們是小規(guī)模按照1%的普票分離?這個(gè)不是專票吧
不用發(fā)票,如果交稅的話,價(jià)稅分離125/(1%2B1%)
那超過(guò)多少就算大
這個(gè)不上萬(wàn),金額還好
謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快