你好,這個(gè)記錄到營業(yè)外15樓里面。
鄒老師,公司7月收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)116,這筆收入忘記申報(bào)增值稅了,月初我已經(jīng)申報(bào)增值稅了,也打12366問了,說可以在9月做申報(bào),現(xiàn)在關(guān)于這筆錢的賬務(wù)處理怎么做才正確呢
老師,公司收到了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還686.09元,那請問會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我想請問一下,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,我是計(jì)入的營業(yè)外收入,然后按照6%來價(jià)稅分離。請問,在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候,不含稅的營業(yè)外收入和稅額也要填列在申報(bào)表里面是嗎?計(jì)算3月份增值稅稅負(fù)率的時(shí)候,不含稅的收入,就是還要考慮這筆個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還計(jì)入到營業(yè)外收入的不含稅金額是嗎?
公司個(gè)稅申報(bào)返還的手續(xù)費(fèi),打12366咨詢說返還的金額是不含稅價(jià),比如公司收到600元 請問這個(gè)會計(jì)分錄怎么做?
老師請問一下個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是返還到公帳,那我這筆錢要不要申報(bào)增值稅,跟企業(yè)所得稅,我看了還有政策說還早加計(jì)到工資薪金申報(bào),是怎么回事的
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
記入到營業(yè)外收入。
會計(jì)分錄借 銀行存款600 貸營業(yè)外收入 那個(gè)交了600*6%=36的增值稅怎么記分錄
借銀行存款 600 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅600/1.06*0.06
稅務(wù)說600是不含稅價(jià) 這樣的話這個(gè)分錄不平
不可能收到600肯定是含稅的呢
打12366問過好幾次 他們確定是不含稅價(jià)
要是不含稅價(jià),你這個(gè)會計(jì)分錄就評不了啊。
就是因?yàn)槠讲涣?所以按稅務(wù)的操作不知道怎么做?
所以說稅務(wù)說的不對,按照稅務(wù)說的無法做賬了