x主表的收入保存了嗎?有收入嗎?
老師,請(qǐng)問加計(jì)抵扣申報(bào)表該怎么填??? 我現(xiàn)在是這種情況:前兩個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)沒有計(jì)提加計(jì)抵減(稅務(wù)通知我這個(gè)月要按規(guī)定計(jì)提),但這個(gè)月沒需要抵扣的銷項(xiàng),且不需要這個(gè)進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槲覀兒苌匍_專票。我今天試了申報(bào)加計(jì)抵減,填了附表4,但主表不會(huì)自動(dòng)彈出金額??扇绻沂謩?dòng)填主表,應(yīng)納稅額又成了負(fù)數(shù)。 請(qǐng)問老師:這種情況,我要怎么申報(bào)呢?
老師,請(qǐng)問在1月金碟做賬抵了280的維護(hù)費(fèi)(做賬憑證如下),當(dāng)月有留抵申報(bào)時(shí)沒有填寫抵扣,在3月有增值稅要繳納,申報(bào)了抵扣,您幫我看下申報(bào)金額是不是對(duì)的(因?yàn)?月份又有個(gè)特殊情況,申報(bào)表少勾了進(jìn)項(xiàng)598.33,您幫我看看本月申報(bào)金額是否正確 同學(xué)
老師,這個(gè)是小規(guī)模企業(yè),好像認(rèn)定了經(jīng)營(yíng)所得,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候這個(gè)是金額是自動(dòng)帶出來的,但是老板說她沒有這個(gè)收入,那這個(gè)要怎么改呢,我看不能改為0呢
老師,您好,2022年5月份的工資我們沒有發(fā)工資,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填了醫(yī)保的金額,但是這個(gè)醫(yī)保的金額沒有在收入這里填,比如醫(yī)保金額60元,收入應(yīng)該填60元,但是申報(bào)時(shí)收入填了0,現(xiàn)在在不改申報(bào)表的情況下有什么解決辦法嗎?
老師 我今天申報(bào)匯算的105000表格的時(shí)候 招待費(fèi)您看看 賬載金額我輸入了 稅收金額填了 但是自動(dòng)又沒了 這是什么情況呀
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
A100000的表格嗎 保存了 剛剛又去保存了 但是回來這邊填還是沒顯示
多保存的應(yīng)該是系統(tǒng)的問題