借、營(yíng)業(yè)外支出、貸、應(yīng)收賬款。
老師,您好。2019年我們收到一張尾款的發(fā)票3w,21年3月需要付出這筆款了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理怎么做呢?當(dāng)時(shí)拿到票未作任何處理。
老師您好 12月份支付的廠房裝修尾款20000元,對(duì)方未開票怎么記賬啊付款時(shí)
老師,您好!支付采購(gòu)款,已收到貨了,對(duì)方未開票怎么處理呢?
老師您好,有一筆工作餐去年通過(guò)職工薪酬入費(fèi)用,掛應(yīng)付賬款,對(duì)方未開票,今年對(duì)方開票過(guò)來(lái)要付款,2萬(wàn)多金額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)要怎么處理?
老師您好,對(duì)方付款未按開票金額支付,尾款要不到了,我要怎么賬務(wù)處理?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
匯算清繳要調(diào)增嗎
你好,對(duì)的是的,需要納稅條子。
這是最正確的辦法嗎?調(diào)增要交企稅
這個(gè)是壞賬。對(duì)方正在正常經(jīng)營(yíng),你沒(méi)法抵扣所得稅的。要么你就在合同里面給對(duì)方約定好了是銷售折扣。
這是好多年的尾款了,之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做任何處理
你好,那還能出補(bǔ)充協(xié)議吧?出不了的話,你就做營(yíng)業(yè)外支出。
好的,謝謝你 我明白了
不用客氣 工作愉快
在請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們17年租的辦公房子,當(dāng)時(shí)房東沒(méi)給開票,當(dāng)時(shí)也計(jì)入到費(fèi)用了,按每年攤銷,已經(jīng)攤了三年了(2020年),后年老板就自己買房子作為辦公場(chǎng)所了,以前租的就一直沒(méi)用,也沒(méi)用租出去,從20年后就沒(méi)用攤銷了,現(xiàn)在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一直留著余額,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要怎么做呢?
好,可以,現(xiàn)在把之前沒(méi)有攤銷的補(bǔ)攤銷了。
匯算清繳還是要調(diào)增對(duì)嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。