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老師您好 12月份支付的廠房裝修尾款20000元,對方未開票怎么記賬啊付款時

2022-01-07 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 12:44

借長期待攤費用? 貸銀行存款

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快賬用戶4739 追問 2022-01-07 12:50

那老師因為尾款是分了幾次支付的 那每支付一次就要通過這個科目對吧 下月開始分?jǐn)?,比如這個月支付兩萬,下個月又支付了兩萬 那是分開去分?jǐn)偸菃?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 12:55

是的,你的理解是正確的。

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快賬用戶4739 追問 2022-01-07 13:45

那老師如果發(fā)票一直收不回來怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-01-07 14:19

那就不得稅前扣除,要交所得稅。

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快賬用戶4739 追問 2022-01-07 14:20

如果對方答應(yīng)開票但是稅點由我公司承擔(dān) 這個支付應(yīng)該記哪個科目

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齊紅老師 解答 2022-01-07 15:22

你好,計入管理費用。

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借長期待攤費用? 貸銀行存款
2022-01-07
借、營業(yè)外支出、貸、應(yīng)收賬款。
2024-04-26
您好 借:預(yù)付賬款 35700 貸:銀行存款 35700 借:預(yù)付賬款 47600 貸:銀行存款 47600 借:預(yù)付賬款 34700 貸:銀行存款 34700 5月份收到發(fā)票 借:管理費用-裝修費 118000/7*4=67428.57 裝修結(jié)束次月在剩余租賃期內(nèi)開始攤銷 借;待攤費用 118000-67428.57=50571.43 貸:預(yù)付賬款 118000 然后按月攤銷 借:管理費用-裝修費 118000/7=16857.14 貸:待攤費用 16857.14
2020-11-01
同學(xué),你好 這些錢還需要支付嘛?
2023-10-27
借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款。
2022-01-06
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