你好!你們提供建筑服務(wù),對(duì)應(yīng)的人工,材料機(jī)械折舊等就是成本
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個(gè)是主營(yíng),經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務(wù)”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務(wù)”沒有“建筑服務(wù)”,那這個(gè)大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個(gè)屏,用紅筆圈出來(lái)了,老師您看看,我該怎么選這個(gè)大類呢?還有,“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、服務(wù)名稱”下面,需要手動(dòng)寫上品目大類才會(huì)最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請(qǐng)問手動(dòng)寫上去合規(guī)嗎?
老師,您好。目前《商品和服務(wù)稅收分類與編碼》中支持16類不征稅收入(如預(yù)付卡銷售和充值、建筑服務(wù)預(yù)收款等)開具不征稅發(fā)票,其他不征稅收入只需要開具收據(jù)即可。意思比如我現(xiàn)在公司去中石化開了一張加油卡用于公司車輛后期加油,現(xiàn)在一次性充值了5000,還沒實(shí)際加油,這種情況中石化開票給我只能開“不征稅”,我也不能作為管理費(fèi)用入賬稅前扣除嗎?但是實(shí)際我是收到13%的專票,并且作為本月的費(fèi)用入賬,下月做企所稅預(yù)繳的時(shí)候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規(guī)定具體是指什么呢?
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請(qǐng)了個(gè)阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個(gè)月買菜3千多,阿姨每次拿回來(lái)的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫單子,這個(gè)能做賬嗎?2、我知道有個(gè)稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說(shuō)要這個(gè)小商販去稅務(wù)局代開發(fā)票,要交1個(gè)點(diǎn)的稅,還要交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,有這個(gè)10個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
請(qǐng)問機(jī)械租賃小規(guī)模企業(yè)開具了電子增值稅專用發(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目名稱是建筑服務(wù)-其他建筑服務(wù)。那么對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用票據(jù)是什么呢?(為了做賬需要,別說(shuō)按實(shí)發(fā)生那樣的話沒用,期待高手老師)
請(qǐng)問機(jī)械租賃小規(guī)模企業(yè)開具了電子增值稅專用發(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目名稱是建筑服務(wù)-其他建筑服務(wù)。那么對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用票據(jù)是什么呢?(為了做賬需要,雖然是小規(guī)模納稅人,還是按照進(jìn)項(xiàng)稅的思路去考慮需要的成本費(fèi)用票據(jù),期待高手老師解答)
老師你好!我是建安企業(yè)一般人,購(gòu)入一塊土地,準(zhǔn)備建倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù),如何起記賬憑證
老師,請(qǐng)問企業(yè)變更地址是先變工商還是先變稅務(wù)
企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶送禮增值稅視同銷售,那么賬應(yīng)該怎么記?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中的 研究開發(fā)計(jì)劃書跟立項(xiàng)申請(qǐng)是一回事不?
老師好!想請(qǐng)問500萬(wàn)以下固定資產(chǎn),是不是在年度匯算清繳報(bào)表中一次扣除。比如單位原值100萬(wàn)設(shè)備,在納稅申報(bào)表,稅收折舊和攤銷那里直接就扣100萬(wàn)了(包括在納稅申報(bào)表上11項(xiàng)當(dāng)中,填列500萬(wàn)元以下)。本年折舊攤銷額就正常填會(huì)計(jì)折舊攤銷額,謝謝老師
稅務(wù)ai :工資1w,全部入應(yīng)付職工薪酬,其中包含個(gè)人所得稅500元,屬于工資支出;如果將9500元計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,將500元單獨(dú)入管理費(fèi)用,500元不能稅前扣除(昨天 看到稅務(wù)AI提到的信息)具體分錄是怎么處理的
老師,固定資產(chǎn)是24年11月中旬購(gòu)進(jìn)的,12月折舊了一個(gè)月,下面截圖是24年匯算清繳,紅圈圈里面應(yīng)該填什么呢?
老師好,怎么核算1200塊錢的沒發(fā)票費(fèi)用,的所得稅和增值稅呢?謝謝
老師請(qǐng)問豬肉農(nóng)富產(chǎn)品是免稅的,如果別人開給我們是含稅的,我們開出去可以開免稅的哈,因?yàn)槲覀兪敲舛惖?/p>
請(qǐng)問老師,我們公司自從建賬以來(lái)一直沒有對(duì)公收入,都是老板往公戶里打錢然后轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,請(qǐng)問相應(yīng)的分錄應(yīng)該怎么做?
人工可以是勞務(wù)派遣嗎
材料是哪些呢能否舉例一二
你好!如果你是機(jī)械租賃的,比如燃料等。要看你實(shí)際發(fā)生了哪些業(yè)務(wù)
老師 你好,實(shí)際業(yè)務(wù)就是租來(lái)大型設(shè)備,然后自己使用,但是對(duì)外是租給客戶用,然后按合同結(jié)算,中間會(huì)有點(diǎn)利潤(rùn)差
你好!你這個(gè)就沒有什么材料了。 成本就是對(duì)應(yīng)的人員的人工和租進(jìn)來(lái)的成本