您好,不用擔(dān)心, 這里有詳細(xì)處理 https://www.jfdaily.com/sgh/detail?id=1071685 如果發(fā)票還未“用途確認(rèn)”時(shí),發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)誤,這種情況操作比較簡單,可以直接取消“出口退稅勾選”,然后重新選擇“抵扣勾選”

老師發(fā)票勾選的時(shí)候失誤勾選成不抵扣發(fā)票了,這種情況可以退給對方重新開嗎?已經(jīng)隔月了
老師你好 我們有兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票 在去年12月和今年2月已分別進(jìn)行了退稅勾選和確認(rèn)勾選,現(xiàn)在發(fā)票上有誤需要開紅字信息表重新讓銷售方開票 不知是要選已抵扣還是選未抵扣 謝謝
老師好!出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,開紅字發(fā)票的時(shí)候勾選已抵扣還是未抵扣
老師,3月屬期,4月認(rèn)證的時(shí)候出口退稅勾選誤選成了抵扣勾選,讓對方重新開票是吧
老師,3月份所屬期,退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發(fā)票,但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷項(xiàng)稅,這一點(diǎn)銷項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了,沒有交稅 ,這部分銷項(xiàng)稅怎么處理呢?
我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊資金100萬,一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對方給我們開的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進(jìn)來,按10月份開始入賬嗎


已經(jīng)確認(rèn)過的發(fā)票
您好,上面鏈接是稅務(wù)局的回復(fù),您參考下哪個(gè)是您現(xiàn)在的情況 如果發(fā)票已“退稅勾選”且已“用途確認(rèn)”,但尚未用于退稅申報(bào),這時(shí)候需要進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集,提交相關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù),具體操作步驟如下: 第一步:登錄電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊“我要辦稅”——“出口退稅管理”——“出口退(免)稅申報(bào)”