你好,咱已經(jīng)抵扣了,就選擇已經(jīng)抵扣。

老師好 發(fā)票已經(jīng)勾選但還沒(méi)有申報(bào),然后開(kāi)紅字發(fā)票時(shí),是選擇已抵扣還是未抵扣
購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表時(shí)候,已抵扣 未抵扣怎么選,賣(mài)方9月開(kāi)的發(fā)票,我們是不是算是未抵扣?我已經(jīng)認(rèn)證勾選了
有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從認(rèn)證平臺(tái)誤操作成退稅勾選,并已經(jīng)確認(rèn)勾選,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票無(wú)法退回到認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行正常認(rèn)證勾選,這個(gè)發(fā)票狀態(tài)是已勾選,但并未申報(bào),現(xiàn)聯(lián)系供應(yīng)商對(duì)發(fā)票進(jìn)行沖紅,應(yīng)該由銷(xiāo)售方填紅字信息表還是購(gòu)買(mǎi)方已抵扣、未抵扣填紅字信息?
老師,我22年入賬了12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時(shí)認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對(duì)方開(kāi)紅字信息表的時(shí)候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
老師好,退稅發(fā)票認(rèn)證之后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,又撤銷(xiāo)了,撤銷(xiāo)成功了,但是報(bào)稅的時(shí)候這張發(fā)票已經(jīng)報(bào)稅了,還沒(méi)有轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在要購(gòu)貨方開(kāi)紅字信息表,我應(yīng)該選擇已經(jīng)抵扣還是未抵扣?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開(kāi)發(fā)票開(kāi)成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫(xiě)的是技術(shù)服務(wù)合同類(lèi)型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開(kāi)發(fā)類(lèi)的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn):講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無(wú)償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我們公司開(kāi)給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒(méi)有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開(kāi)發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


發(fā)票認(rèn)證之后就算是抵扣了嗎
你好? 正常是認(rèn)證就是抵扣 了對(duì)?
已經(jīng)認(rèn)證之后的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有錯(cuò)誤,我該怎么操作呢?
這個(gè)是可以取消勾選的,如果你還沒(méi)有抵扣的情況下。