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董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補,有些差異大的怎么弄,以前報稅的資料跟下次報稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白

2025-11-07 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-07 17:34

哦哦,這個賬就是非常亂了,稅務(wù)報表是連續(xù)的,只能以為這個錯的報表為基礎(chǔ),盤點公司實際資產(chǎn),包含核對往來余額,慢慢調(diào)成賬實相符,您說具體哪個資產(chǎn)或負債,我們先一起分析一個

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齊紅老師 解答 2025-11-07 18:17

朋友您好,按正規(guī)一本賬做法來,內(nèi)賬外賬合并成一本,所有真實業(yè)務(wù)不管有沒有發(fā)票都記進去,按外賬補內(nèi)賬時差異大就逐科目核,漏記的無票收入按分錄借應(yīng)收賬款 / 現(xiàn)金 10000 貸主營業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅)1150.44 補記,個人墊付費用按分錄借管理費用 2000 貸其他應(yīng)付款 — 老板 2000 補記,有錯誤先更正再入賬且附依據(jù);以前報稅和下次報稅有差距,合法差異(如前期暫估本期拿票)下次報稅備注說明,申報錯誤沒過申報期作廢重報、過了就更正申報(滯納金按每日萬分之五算,少繳 10000 元逾期 30 天滯納金 10000×0.0005×30=150 元),超 10 萬元的大額差異找稅務(wù)師咨詢,報稅直接按這本真實賬的數(shù)據(jù)來,沒有發(fā)票納稅調(diào)增,現(xiàn)在稅務(wù)監(jiān)管這么嚴格,沒有外賬的存在空間了哦

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你好 ;? ?那你就得去 核對? 申報表 和賬處理 數(shù)據(jù)以及開票情況的? ? ? ?挨著去核對才行的; 不排除 代理記賬是亂做的情況。 所以你 就得辛苦一些去核對? ? ?調(diào)整才行的?
2021-10-22
同學,意思是以前的會計做報表的時候,把預(yù)付的借方余額填到報表的預(yù)收賬款里面了嗎
2023-04-29
你好 這個文字我怕理解有差異 問下 您是指利潤表里本年累計的凈利潤和本年利潤的余額有差異? 還是指資產(chǎn)負債表上期初未分配利潤%2B利潤表凈利潤不等于期末未分配利潤?
2022-01-07
同學你好 對的 這個要延續(xù)的
2022-01-06
首先,針對自查表中提到的收入入賬時間不準確的問題,需要仔細審查公司的財務(wù)記錄,找出所有不在應(yīng)該期間的收入,并確定這些收入的正確入賬時間。然后,與稅務(wù)部門溝通,了解如何對這些收入進行正確的稅務(wù)處理??赡苄枰凑斩惙ǖ囊?guī)定,對延遲入賬的收入進行補稅和申報。 其次,關(guān)于報關(guān)單沒有開票的問題,需要核實這些報關(guān)單所對應(yīng)的交易是否真實發(fā)生,并確定是否應(yīng)該開具發(fā)票。如果應(yīng)該開票而未開,需要及時補開發(fā)票,并按照規(guī)定進行稅務(wù)申報。同時,也要檢查是否存在漏報或錯報的情況,如果有,需要及時更正。 在填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù)和增值稅申報數(shù)據(jù)時,確實可能出現(xiàn)差額。這主要是因為兩個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計口徑可能存在差異。為了解決這個問題,建議與海關(guān)和稅務(wù)部門保持密切溝通,了解他們的數(shù)據(jù)要求和統(tǒng)計方法,然后盡量按照他們的要求填寫數(shù)據(jù)。如果確實存在無法避免的差額,需要在申報時進行說明,并提供相關(guān)證明材料。 關(guān)于23年補的21年、22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補稅的問題,這涉及到稅務(wù)處理的合規(guī)性。建議盡快與稅務(wù)部門溝通,了解這種處理方式是否符合稅法規(guī)定。如果不符合,需要盡快進行更正,并按照正確的方式進行補稅和申報。
2024-03-22
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