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你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎?

2025-11-07 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-07 17:39

對(duì)的是的,是這么做的

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快賬用戶7210 追問 2025-11-07 17:40

還有其他辦法嗎,那原材料亂不亂?

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快賬用戶7210 追問 2025-11-07 17:42

進(jìn)貨的時(shí)候采購(gòu)入庫(kù)單就入進(jìn)去,然后來票了,沖回,那入庫(kù)單那別動(dòng)就沒有影響是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:44

你自己?jiǎn)为?dú)記錄材料暫估時(shí)間 發(fā)票到的時(shí)間 領(lǐng)用時(shí)間 看原材料明細(xì)賬。

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你好 對(duì)的 你可以直接應(yīng)付帳款-xx公司
2020-10-26
借應(yīng)付賬款 貸原材料, 然后再做發(fā)票的,借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款。
2023-01-06
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫(kù)1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫(kù)500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
你好;? 你調(diào)整差異金額即可 ;? 假如發(fā)票與你暫估有差異; 就調(diào)整差異部分? ?
2022-02-23
同學(xué)你好,預(yù)估是5000,結(jié)轉(zhuǎn)是5000,發(fā)票回來了你沖抵預(yù)估5000,但是實(shí)際發(fā)票是6000,那你少結(jié)轉(zhuǎn)1000。
2020-12-29
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