對(duì)的是的,是這么做的。沒(méi)有發(fā)票也可以做賬,就是抵扣不了所得稅。
老師,預(yù)付賬款掛賬兩年了,現(xiàn)在確定發(fā)票要不回來(lái)了,怎么沖銷(xiāo)
之前付款沒(méi)有票,記的預(yù)付賬款,票回來(lái)了是不是就沖預(yù)付賬款
老師,你好!就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款,那是三四年前的了,但發(fā)票一直沒(méi)有收回來(lái),現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了,我看了之前是預(yù)估了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存,后面又把預(yù)估紅沖掉了,但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額,請(qǐng)問(wèn)怎么把這余額沖掉,謝謝!
老師,請(qǐng)教下,去年2022年付款6000元,當(dāng)時(shí)是借:其他應(yīng)付款-A公司,貸:銀行存款,然后一直沒(méi)有開(kāi)票回來(lái),到今年2023年5月也沒(méi)有開(kāi)票回來(lái),我想在會(huì)匯算清繳時(shí)調(diào)整沖平其他應(yīng)付款余額,怎么處理,2022年我沒(méi)有把這筆沒(méi)有發(fā)票弄到營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬,又想把其他應(yīng)付款平賬。
老師,兩年之前掛的應(yīng)付賬款,款付出去了,票沒(méi)有回來(lái),我現(xiàn)在是不是要把票追回來(lái),沖平應(yīng)付賬款
老師,獲得的土地出讓金用于自用建筑時(shí),屬于無(wú)形資產(chǎn),不計(jì)入建筑成本,用于出售房產(chǎn)時(shí),計(jì)入開(kāi)發(fā)成本。那為什么用于建造廠房的土地使用權(quán)攤銷(xiāo)額在廠房建造期間計(jì)入在建工程成本,而不是直接確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn),最后在建工程還要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),這不就是說(shuō)這個(gè)建筑的成本也包括土地使用權(quán)(在建工程成本)嗎?建造廠房就是自用,土地使用權(quán)到底計(jì)不計(jì)入自用的成本呢?
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來(lái),營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi),稅務(wù)年報(bào)時(shí)會(huì)不會(huì)調(diào)增?
入職1年,去年24年3月的社保還能補(bǔ)嗎
從東方公司購(gòu)進(jìn)B材料800公斤,單價(jià)為60元,價(jià)款計(jì)48000元;C 材料700公斤,單價(jià)為80元,價(jià)款計(jì)56000元。增值稅發(fā)票上注明增值稅額為13520元。兩種材料同時(shí)運(yùn)回,發(fā)生共同的運(yùn)費(fèi)545元(其中增值稅45元),以銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款未付。 這題的運(yùn)費(fèi)可以寫(xiě)成266和234嗎
老師你好,剛才我門(mén)公司給個(gè)體戶開(kāi)了一張普票,我們是一般納稅人,我說(shuō)不劃算無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng),然后老板說(shuō)不拿去抵扣,不明白,謝謝老師
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)分別計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來(lái)有人訂房。
老師我們是裝修公司,我想問(wèn)哈比如我們給供應(yīng)商買(mǎi)裝修材料,付款20000,然后這筆裝修款補(bǔ)貼400,我們掛賬時(shí)候掛20000,但實(shí)際付20000-400=19600。,這個(gè)400是裝修補(bǔ)貼進(jìn)什么科目安,掛賬和實(shí)際付款時(shí)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄安。收到400裝修補(bǔ)貼又怎么做會(huì)計(jì)分錄安老師。我都有點(diǎn)繞暈了
老師,客戶對(duì)公收了100萬(wàn),給供應(yīng)商95萬(wàn)(沒(méi)有發(fā)票),他說(shuō)先收款到對(duì)公,然后對(duì)公轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商,做中介,介紹旅游團(tuán)住宿,實(shí)際收入才5萬(wàn),這種情況報(bào)稅要怎么報(bào)(增值稅)
商貿(mào)企業(yè)簡(jiǎn)單裝壇:購(gòu)入散酒進(jìn)行不改變酒體本質(zhì)的裝壇、禮盒包裝。商貿(mào)企業(yè)的上述行為不屬于稅法規(guī)定的生產(chǎn)加工,而是銷(xiāo)售前的簡(jiǎn)單整理。 被視為生產(chǎn)環(huán)節(jié):購(gòu)入散裝白酒后進(jìn)行勾調(diào)、降度等改變酒體物理化學(xué)性質(zhì)的操作,或重新貼附自有品牌使其作為新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。 需要 此類行為超出了簡(jiǎn)單包裝的范疇,被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為生產(chǎn)行為。 消費(fèi)品 · 嚴(yán)格區(qū)分“生產(chǎn)”與“簡(jiǎn)單包裝”:稅法法條
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來(lái)有人訂房。
之前就做了借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,沒(méi)有確定費(fèi)用支出,掛了有兩三年了,差不多有 100 多萬(wàn), 現(xiàn)在我把票追回來(lái),做正常的費(fèi)用,應(yīng)該沒(méi)有什么問(wèn)題吧
借利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)貸、應(yīng)付賬款匯算清繳、納稅調(diào)減
等票回來(lái)做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付賬款嗎?
發(fā)票收到了,做這一個(gè)發(fā)票沒(méi)有收到也可以做,但是不允許抵扣所得稅。
就是這個(gè)分錄不管發(fā)票有沒(méi)有收到,都可以做是嗎
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的。
有些是當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi),現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi),補(bǔ)開(kāi)的日期就是今年那我入今年的費(fèi)用沖應(yīng)付可以嗎,那這樣 的話匯算清繳是不是可以不用調(diào)整
可以的,可以這么做的,不需要調(diào)整。
如果不能追回以前的發(fā)票是不是就做利潤(rùn)分配的分錄,明年匯算調(diào)增處理
你好,你做的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的話就不用調(diào)增。如果你做了管理費(fèi)用的話,需要。
我現(xiàn)在這個(gè)月把之前發(fā)生的不能追回的費(fèi)用發(fā)票,做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款,我明年就不要做納稅調(diào)整嗎?
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。