您好,合理的,利潤表和負(fù)債的表勾稽就在未分配利潤
按道理,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=年初+利潤表本年累計(jì)數(shù)沒錯(cuò)吧 現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)存在差額-765367.71 3月是對(duì)得上,4月開始就有差額,我4月的賬有做過匯總,就是把前面分公司的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到總司一套賬 會(huì)不會(huì)是這方面的原因
老師,您好,我是6月份開始接賬建賬,前面會(huì)計(jì)做的報(bào)表凈利潤是-300萬,我應(yīng)該在金蝶軟件中如何提現(xiàn)?開始我輸入未分配利潤期初數(shù),但提示資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間勾稽關(guān)系不對(duì),如何處理
老師請問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計(jì)凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負(fù)的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計(jì)的利潤表數(shù)是正的,可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系?因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后,我的凈利潤少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢
請問老師,我公司2020年開始建賬,當(dāng)年567月份是代賬公司做,之后從8月份開始自己做,會(huì)計(jì)把567月份的凈利潤直接做到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤項(xiàng)目里面,利潤表沒有做(凈利潤都是虧損數(shù)字)這樣是合理的嗎?
老師您好前任會(huì)計(jì)每年的所得稅都是直接繳納時(shí)直接做的借所得稅費(fèi)用貸銀行存款沒有做計(jì)提一月份做的上一年度最后一個(gè)季度的如果補(bǔ)計(jì)提的話會(huì)導(dǎo)致本年度負(fù)債表里未分配利潤年初年末差額不等于利潤表里凈利潤額我能不能之前的不做不計(jì)提了未了保證一致性從本年度開始按要求計(jì)提
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
不是很懂,不體現(xiàn)在利潤表里要做到未分配利潤里面是不是只能是以前年度損益調(diào)整和提取盈余公積的情況下?
您好,不是,我們的利潤表的凈利潤不管什么時(shí)候都是在未分配利潤里的
這個(gè)我知道,就是不怎么明白當(dāng)年567三個(gè)月的凈利潤為什么不加到當(dāng)年利潤表里面而是直接做到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤里面
您好,因?yàn)榻ㄙ~時(shí)期初是上期末的科目余額表余額,而損益科目是沒有余額的,已經(jīng)在未分配利潤里列示了
但是建賬時(shí)期567和后面自己做的8910都是同一年
您好,是同一年呀,自已把代賬的利潤表手工合在一起出一年的利潤表
我感覺會(huì)計(jì)沒有把代賬的利潤表合在一起,是不是做到憑證里面軟件最后自動(dòng)出具的,老師幫忙看看
您好,圖3和圖2的未分配利潤不一樣,這個(gè)差異是8月以前的凈利潤么,
是的,老師
哦哦,那這個(gè)利潤表不對(duì),要從代賬那里把前幾月利潤表數(shù)據(jù)加上
是的,我之前問的就是這個(gè)意思,她把代賬前幾個(gè)月的利潤直接做到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤里面,但是現(xiàn)在軟件明細(xì)感覺和這個(gè)利潤表又不一樣,年末的利潤表本年利潤只是8月以后的數(shù)字
您好,負(fù)債表是沒有錯(cuò)的,利潤表他把表頭改為8-12累計(jì)就對(duì)了,不要寫本年累計(jì)
資產(chǎn)負(fù)債表也是軟件自動(dòng)出具的,不知道這個(gè)差異數(shù)字是怎么做進(jìn)明細(xì)里面的,另外23年的匯算清繳是不是只彌補(bǔ)之前三年的虧損,也就是利潤表上面的,并不認(rèn)做到資產(chǎn)負(fù)債表里面的那個(gè)差異
您好,1.期初建賬把7月以前利潤做在未分配利潤里了,系統(tǒng)的報(bào)表他就能列示在負(fù)債表 2.也不認(rèn)利潤表的,他是匯繳時(shí)的虧損(有納稅調(diào)整),利潤表是會(huì)計(jì)利潤,和負(fù)債表是統(tǒng)一的
利潤表表頭不是固定的嗎?可以改動(dòng)是吧
您好,手工做呀,我們期中建賬不一樣嘛